你好同學(xué),異地施工的勞務(wù)公司需要預(yù)繳稅款
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計(jì)稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
請問A公司屬于消防公司,A公司掛靠在B公司承包項(xiàng)目,B公司主要是收取一定的管理費(fèi);相當(dāng)于B公司和甲方簽訂總承包合同,B公司開票給甲方。舉例:甲方確認(rèn)130萬產(chǎn)值后,B公司根據(jù)產(chǎn)值金額開工程發(fā)票給甲方,然后A公司再開具勞務(wù)發(fā)票給B公司,現(xiàn)場實(shí)際施工人員是A公司找的分包單位:C勞務(wù)公司、D材料公司;根據(jù)甲方確認(rèn)的產(chǎn)值還需要C、D公司開具勞務(wù)、材料票,不然就會造成B公司繳納稅,相當(dāng)于C、D公司開勞務(wù)、材料票抵扣B公司的稅額;A公司、C公司都和B公司簽訂了勞務(wù)總合同,然后D公司根據(jù)每一期材料票金額再簽訂的購銷合同;
項(xiàng)目施工在梅州市,總包B公司在汕頭(開3%工程票給甲方A公司,金額100萬元),勞務(wù)分包公司C 公司在梅州,開3% 勞務(wù)票給B公司,金額90萬元整含稅 ,B公司和 C公司分別怎么交稅(在單位這邊和施工地那邊分別是怎么預(yù)繳的,稅額是多少?)謝謝老師,麻煩幫我列出來 謝謝老師
項(xiàng)目施工在梅州市,總包B公司在汕頭(開3%工程票給甲方A公司,金額100萬元),勞務(wù)分包公司C 公司在梅州,開3% 勞務(wù)票給B公司,金額90萬元整含稅 ,B公司和 C公司分別怎么交稅。C公司好像不用預(yù)繳?那如果C不用預(yù)繳B要如何繳納差額部分稅款(稅局審核差額部分需要查到勞務(wù)部分預(yù)繳金額)
甲建筑公司是增值稅一般納稅人,2020年在 B縣和C市各有1個在建項(xiàng)目。B縣在建項(xiàng)目按照簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅;C市在建項(xiàng)目使用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。2020年12月業(yè)務(wù)情況如下: (1)在B縣取得含稅建筑收入101.8萬元,支付含稅分包款40萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)在C市取得含稅建筑收入169萬元,支付含稅分包款60萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(3)將2018年5月購人的一座位于C市的材料倉庫轉(zhuǎn)讓,原購入時(shí)取得一般計(jì)稅方法的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)稅合計(jì)金額220萬元,轉(zhuǎn)讓時(shí)開具增值稅專用發(fā)票,取得價(jià)稅合計(jì)金額275萬元。(4)甲公司當(dāng)月采購建材發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額20萬元(專用于一般計(jì)稅項(xiàng)目),取得增值稅專用發(fā)票;發(fā)生橋、閘通行費(fèi)4.2萬元,取得通行費(fèi)發(fā)票。計(jì)算:甲公司在B縣、C市預(yù)繳的建筑服務(wù)增值稅、在C市預(yù)繳的不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓增值稅、向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的增值稅
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
項(xiàng)目在梅州 勞務(wù)公司也是梅州的,這個也要預(yù)繳嗎
抱歉同學(xué),上面回答不夠完整。 該題目中施工方和項(xiàng)目在同一地址不需要預(yù)交。 預(yù)交稅款的時(shí)候不需要取得分包預(yù)交稅款完稅憑證就可以按扣除分包價(jià)款之后的金額預(yù)交稅款的,有總包合同,有分包合同,那就可以扣除分包合同價(jià)款之后的金額預(yù)交稅款的。