A(境內(nèi))收到B(境外)的分紅需要繳納企業(yè)所得稅,但可以享受境外已繳稅款的抵免。

老師,想咨詢您一個跨境保稅的業(yè)務(wù),具體如下:國內(nèi)公司A打款給境外公司B采購跨境保稅產(chǎn)品,采購的商品放在境內(nèi)保稅倉中,賣出時的貨款由境外公司B代收(A公司借用B公司渠道賣貨,所以貨款需要先結(jié)算到境外B公司),最后由境外B公司打款到國內(nèi)公司A賬戶,想問一下A公司收到B公司的收入是否需要交稅
境外A公司出資在我國境內(nèi)成立B公司,B公司代扣代繳企業(yè)所得稅時候,使用稅率10%?
請問老師境外A企業(yè),通過中國境內(nèi)的中介機構(gòu)在中國注冊商標,現(xiàn)在把商標注冊權(quán)轉(zhuǎn)讓給境外B企業(yè),請問是否涉及在中國境內(nèi)繳納印花稅?
給境外企業(yè)分紅是不是需要在境內(nèi)代扣代繳所得稅
境內(nèi)的子公司為一般納稅人企業(yè),境外母公司(香港),那么境內(nèi)子公司繳納完企業(yè)所得稅后的利潤通過利潤分配至境外母公司還需要繳納股息紅利所得嗎?還是說在境外還要依據(jù)境外公司的所得再進行繳納
老師,生鮮超市里報損的貨品有打報損單,還需要保留壞的產(chǎn)品的圖片嗎?
老師好,我們有員工在兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)都上班,一三五和二四六這樣,主體都是獨立核算,在其中一家簽的勞動合同,我現(xiàn)在報的個稅兩家都有報,每月兩家都有扣5千,這樣有問題嗎
老師,我是建筑租賃公司,雇傭了自然人的車和人,干了活,這種情況自然人去代開發(fā)票的項目名稱是什么
老師你好請教個問題,公司購買了一塊地,準備建造辦公大樓全部出租收租金,土地成本在大樓沒有建造前按無形資產(chǎn)攤銷進管理費用的,那么在建造期間土地成本是不是攤?cè)氲皆诮üこ汤?,還是每月繼續(xù)攤到管理費用里,在建工程只是建造成本不包含土地成本這樣處理,然后完工后如果辦公大樓全部出租,結(jié)轉(zhuǎn)在建工程時是不是結(jié)轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn),完工后土地成本后續(xù)攤銷是不是進其他業(yè)務(wù)支出 ,謝謝
老師您好,請問車間購買的白板,用來寫生產(chǎn)計劃的,這個計入什么科目呀?
請問老師,甲單位聘請的外部的老師進行審計,報銷了審計老師的實名制高鐵票,甲單位可以計算抵扣審計老師的高鐵票的進項稅么。
A公司中標,分包給B,然后B到C買材料,C發(fā)票是開給B 的13個點的材料票,實際是包工包料的,現(xiàn)在C的工資放在A公司發(fā),問C要怎么做賬?
去年出差的行程,去年未開票,今年開票可以走報銷嗎?
我認為是E設(shè)備和F機器設(shè)備的部分解除,F(xiàn)機器設(shè)備解除維修工具,所以是部分解除。最符合的答案是C。 剛開始樸老師也是這樣認為的,但我提到梁晨老師后,樸老師立馬就說D正確,越解釋越迷糊。麻煩哪位老師給解答一下,謝謝老師,您辛苦了!
請問一下物業(yè)公司小區(qū)路面瀝青鋪裝費10萬元計入什么科目
境外沒有分紅稅
怎么抵免?
比如說外國沒有交稅那回來還得交稅
境外只有企業(yè)所得稅,
就是你們的利潤在境外交企業(yè)所得稅了,那么回國在交企業(yè)所得稅的時候國外交過的企業(yè)所得稅可以抵
不是按分紅稅嗎?而是交企業(yè)所得稅?
企業(yè)拿到的分紅本身就是繳納企業(yè)所得稅
之前好像有問,說是十個點
就是看外國是否繳納過企業(yè)所得稅了