同學(xué)你好 稍等我算下
老師你好,我們公司簽了個(gè)合同 甲:我司A公司 乙:我司的子公司B公司 丙:某運(yùn)輸公司C公司 甲乙丙簽了個(gè)協(xié)議如下: A公司欠C公司20萬元的運(yùn)費(fèi)(含稅,前期都開票了的),B公司把車轉(zhuǎn)讓給C公司,含稅金額9萬元(B也給C開票了),現(xiàn)在這9萬元直接從A公司欠款上扣,然后A公司給C公司付清尾款11萬元。那怎么入賬了。還需要補(bǔ)什么資料嗎?
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產(chǎn)品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產(chǎn)品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產(chǎn)品與甲產(chǎn)品使用的物料是相同的,但乙產(chǎn)品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價(jià)也會(huì)便宜,現(xiàn)在的問題是A客戶不愿意開發(fā)票給我們,但是我們卻要以高銷售價(jià)開票給B公司,因?yàn)?,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現(xiàn)在想讓A公司開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協(xié)商?
你好...我有一個(gè)問題 比如我們給B公司加工產(chǎn)品..不含稅價(jià)格100.稅13 但是由于加工過程中消耗太大.B公司又額外發(fā)來原材料.材料成本10元. 第一種:B公司讓我們給他們開100-10=90的加工費(fèi)發(fā)票..等于開不含稅金額90+11.7=101.7元的發(fā)票..他們給我們付款101.7 第二種:我們公司的老板覺得我們虧了..說我們給他們開113的發(fā)票..他們給我們付款113...然后他們給我們開購買原材料的發(fā)票不含稅金額10..稅額1.3我們給他們11.3.....那我們最后不是還是得了101.7 我沒想明白這兩種有什么不一樣的..
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
公司宿舍員工每月交過來的水電費(fèi)怎么做賬呢?
如果我們客戶票和貨都給對方了,但是因?yàn)閷Ψ剿痉ǚ椒ǖ膯栴},導(dǎo)致對方賬戶付不我們的款。這種通過其他家代付是否可行?稅務(wù)是否認(rèn)可
老師 這個(gè)原始投資額現(xiàn)值為什么是-3600 分兩次投出的這種題怎么算呀?謝謝!
老師,收到一張個(gè)人開具的發(fā)票,項(xiàng)目名稱是家用電熱調(diào)器具-電爐風(fēng)機(jī),發(fā)票是免稅??
老師,建筑施工企業(yè)如果按進(jìn)度確認(rèn)收入,假如合同上的撥款方式是發(fā)包人按確認(rèn)的工程進(jìn)度款的90%撥付給承包人,假如進(jìn)度款是100萬,進(jìn)度款的90%是90萬,那承包方按多少金額開票確認(rèn)收入呢?會(huì)計(jì)分錄又怎么做,如果開票金額是90萬,確認(rèn)收入要按100萬嗎?
老師,一個(gè)國企改制為私企的有限責(zé)任公司,賬上原有一塊土地估價(jià)700萬,是工業(yè)性質(zhì)土地,后來公司補(bǔ)交了600萬出讓金,土地由工業(yè)性質(zhì)變?yōu)樯虡I(yè)性質(zhì)后進(jìn)行了房地產(chǎn)開發(fā)銷售,采用一般計(jì)稅方式計(jì)稅,問一下,現(xiàn)在用土地價(jià)款抵減增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)算時(shí),土地價(jià)款按1300萬計(jì)算還是按600萬計(jì)算呢?土地增值稅清算時(shí)土地價(jià)款按什么金額扣除?企業(yè)所得稅扣除土地價(jià)款時(shí)按什么金額扣除?
您好,公戶的報(bào)銷一筆小額,500元,無發(fā)票,這樣可以嗎?
企業(yè)在銀行貨款打入公司公戶,這筆款可以借去股東嗎?這樣對企業(yè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
新注冊的分公司,社保、醫(yī)保賬戶已開,法定負(fù)責(zé)人需要在此公司購買社保醫(yī)保,但賬上沒有收入,這怎么處理,因?yàn)橐劭?/p>
老師,員工出差開會(huì),發(fā)生的會(huì)議費(fèi),計(jì)入差旅費(fèi)還是會(huì)議費(fèi)
需返款,應(yīng)返 4068 元。 計(jì)算邏輯:代收 B 公司貨款 27600 元與代理成本(不含稅貨款 27000 元 %2B 稅點(diǎn) 1932 元)的差額為 27600-28932=-1332 元(代理虧損),實(shí)際應(yīng)按代收差價(jià)(27600-27000=6000 元)扣除已收稅點(diǎn) 1932 元,返還 6000-1932=4068 元。
老師,不是應(yīng)該返460元-450元=10元??60噸=66.139 ton600元么
若約定利潤為含稅差價(jià)(460-450)×60=600 元,直接按差價(jià)計(jì)算即可,與稅點(diǎn)無關(guān)(稅點(diǎn)是代理額外支付的稅費(fèi)成本)。
老師,我不明白,也什么要給代理返這600元?
因代理轉(zhuǎn)售貨物的含稅售價(jià)(460 元 / 噸)與你公司提供的不含稅成本價(jià)(450 元 / 噸)存在每噸 10 元差價(jià),60 噸合計(jì) 600 元,此為代理應(yīng)得的轉(zhuǎn)售利潤,故需返還。
那萬一你故意虛開500元呢?
那你們雙方協(xié)商的稅費(fèi)誰承擔(dān)
代理賣出去的貨,不開發(fā)票,他愿意賣多少掙多少利潤是他的。如果他要開發(fā)票,他就需要按票面含稅價(jià)??7%付稅點(diǎn)。但是我不知道還要給他返現(xiàn)
那就協(xié)商稅點(diǎn)他承擔(dān)
對,稅點(diǎn)就是代理承擔(dān),他付給我27600??7%=1932元,我在從1932元-600元?
那就不需要減去六百了
為什么?你剛才不是說需要返600么
稅費(fèi)個(gè)人自己承擔(dān)不用減去了