您好,是的,直接打印出來(lái)
老師,問(wèn)下,我剛沖紅一張發(fā)票,在開(kāi)具時(shí)壓線了,我就給把沖紅發(fā)票作廢了,現(xiàn)在怎么弄?
上月一張發(fā)票要作廢,我們把商品賣(mài)給對(duì)方,開(kāi)具了一張發(fā)票?,F(xiàn)在紅沖是下圖這么操作的么?
老師,有個(gè)供應(yīng)商5月給我們公司開(kāi)票了,然后9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方不小心把那張發(fā)票作廢了,現(xiàn)在又重開(kāi)了一張,那我把9月開(kāi)的這種發(fā)票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對(duì)方
老師 上月對(duì)方公司給我司開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月我已認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了要沖紅。請(qǐng)問(wèn)這情況是我司開(kāi)具沖紅發(fā)票還是對(duì)方公司開(kāi)具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開(kāi)具沖紅發(fā)票要怎么操作?
我們上個(gè)月開(kāi)給對(duì)方一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,需要怎么操作?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
打印出來(lái),但是我在系統(tǒng)查7月份的發(fā)票記錄,還是有這張呀 這個(gè)打印出來(lái)是個(gè)表格,那我接下來(lái)要怎么操作?現(xiàn)在按照信息再開(kāi)具一個(gè)負(fù)數(shù)的發(fā)票?
作廢了的話,就不需要紅沖了
上月本來(lái)要作廢,結(jié)果忘記操作啦。只能本月紅沖,我剛剛截圖的那個(gè)紅沖表格填寫(xiě)了,打印了,之后要繼續(xù)怎么操作啦?按道理要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票吧
您截圖的表就是紅沖的,謝謝
紅沖的意思就是負(fù)數(shù)發(fā)票
我剛剛填完,然后去按打印,里面是一個(gè)表格,不是打印負(fù)數(shù)發(fā)票的界面。
是紅字發(fā)票信息表么?
假如是打印出來(lái),然后根據(jù)這個(gè)表去填寫(xiě)負(fù)數(shù)