對(duì)方公司開具沖紅發(fā)票,你們?cè)谙到y(tǒng)開具紅字信息申請(qǐng)單
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
請(qǐng)問公司上個(gè)月開的發(fā)票,對(duì)方抵扣認(rèn)證了。但是在這個(gè)月該發(fā)票紅沖了,那紅沖的發(fā)票必須給對(duì)方,對(duì)嘛?操作的話是對(duì)方紅沖,我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,對(duì)嘛?
老師 上月對(duì)方公司給我司開具了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月我已認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方公司說(shuō)發(fā)票開錯(cuò)了要沖紅。請(qǐng)問這情況是我司開具沖紅發(fā)票還是對(duì)方公司開具沖紅發(fā)票?具體要怎么操作,如果是我司開具沖紅發(fā)票要怎么操作?
我公司是銷售方,如果對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,現(xiàn)在他要退回,具體怎么紅沖發(fā)票?我公司紅沖還是對(duì)方紅沖?
已認(rèn)證發(fā)票需要沖紅,對(duì)方開具紅字信息表之后,我方怎么操作?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
那是我司先開紅字信息申請(qǐng)單嗎?
是的,你們開后下載發(fā)給對(duì)方