你好!要回答這些問(wèn)題,我們需要了解一些關(guān)于差額征稅和發(fā)票開具的基本知識(shí)。以下是詳細(xì)的解析過(guò)程: 1. 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收嗎? 根據(jù)中國(guó)稅法規(guī)定,小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)差額征稅。差額征稅是指納稅人在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),允許從收入中扣除支付給其他單位和個(gè)人的特定支出。對(duì)于建筑勞務(wù)公司來(lái)說(shuō),人工費(fèi)通常是可以作為可扣除項(xiàng)目的。 2. 我是可以只開20萬(wàn)專票,80萬(wàn)普票,還是開100萬(wàn)專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬(wàn)? 情況一:只開20萬(wàn)專票,80萬(wàn)普票 - 增值稅專用發(fā)票(專票):用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 - 普通發(fā)票(普票):不能用于抵扣增值稅。 如果你選擇只開20萬(wàn)的專票,那么這20萬(wàn)將按照適用稅率計(jì)算增值稅,而80萬(wàn)的人工費(fèi)部分則不需要開具專票,只需開具普票即可。 情況二:開100萬(wàn)專票,申報(bào)時(shí)再扣除人工只申報(bào)20萬(wàn) - 這種情況下,你需要開具100萬(wàn)的專票,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),你可以扣除人工費(fèi)用部分,即80萬(wàn),只申報(bào)20萬(wàn)的收入來(lái)計(jì)算增值稅。 3. 我開100萬(wàn)專票時(shí)可以差額開票嗎? 差額開票是指在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。根據(jù)現(xiàn)行稅法,小規(guī)模納稅人在開具專票時(shí),如果符合差額征稅的條件,是可以差額開票的。 4. 差額征稅稅率是3%嗎? 根據(jù)中國(guó)稅法,小規(guī)模納稅人的增值稅稅率通常為3%。但是,具體稅率可能會(huì)因政策調(diào)整而變化,因此需要查閱最新的稅務(wù)法規(guī)或咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。 總結(jié)與結(jié)論 1. **小規(guī)模建筑勞務(wù)公司可以選擇差額征收**,前提是符合相關(guān)條件并經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 2. **你可以選擇只開20萬(wàn)專票和80萬(wàn)普票**,也可以選擇開100萬(wàn)專票并在申報(bào)時(shí)扣除人工費(fèi)用部分,只申報(bào)20萬(wàn)的收入。 3. **你可以差額開票**,即在一張發(fā)票上分別列明銷售額和扣除額,并計(jì)算出差額部分的稅額。 4. **差額征稅的稅率通常是3%**,但需以最新稅務(wù)法規(guī)為準(zhǔn)。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模建筑行業(yè),8月份開票3%的普票135萬(wàn)元,3%專票118萬(wàn)元,合計(jì)253萬(wàn)元,已經(jīng)超過(guò)了季度免征額,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司建筑行業(yè)是否有扣除差額征稅?例如,分包開回來(lái)有普通發(fā)票勞務(wù)費(fèi)80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)勞務(wù)票是否可以扣除后去再計(jì)算增值稅?
人力派遣公司,想用差額計(jì)稅,是開票的時(shí)候直接選擇差額開票嗎?比如收到40萬(wàn),支付給員工工資15萬(wàn),差額就是25萬(wàn),那這15萬(wàn)是直接我們公司幫申報(bào)個(gè)稅就可以了?還是要怎么開發(fā)票??
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長(zhǎng)代開的勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn),那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來(lái)計(jì)算,對(duì)不對(duì)
老師您好,我是選擇差額征稅的小規(guī)模納稅人,假如一季度開票100萬(wàn),扣除80萬(wàn),按20萬(wàn)計(jì)算稅款,但是這100萬(wàn)不完全是本季度銷售額,還包括了下個(gè)季度50萬(wàn),我在入賬是只確認(rèn)了50萬(wàn)的收入,那我在申報(bào)時(shí)也要按100萬(wàn)申報(bào)嗎?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司 目前有個(gè)100w合同,合同價(jià)包含了50萬(wàn)的人工工資,對(duì)方單位代發(fā)工資。 20萬(wàn)輔助材料。有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教 1、我們開票是按照差額100-50=50萬(wàn)開勞務(wù)費(fèi)?還是全額開?分錄如何做? 2、建筑勞務(wù)小規(guī)模是3%,差額計(jì)稅是5%? 3、輔助材料開什么品名?需要建立庫(kù)存賬嗎?
公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)原來(lái)的稅務(wù)會(huì)計(jì)全是按小規(guī)模納稅人繳納的,稅務(wù)這幾天查賬讓27號(hào)之前把全年的全部補(bǔ)上,我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)用的是軟件做賬,如果是上月計(jì)提我得去反結(jié)賬還得去拆憑證,我想請(qǐng)問(wèn)我把少計(jì)提的做到這個(gè)月,應(yīng)交做到下個(gè)月可以嗎?就是銀行存款會(huì)對(duì)不上,還是反結(jié)賬到上月去補(bǔ)計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,需要更正23年的季度所得稅報(bào)表需要怎么操作
計(jì)提工資,個(gè)稅,公積金,和發(fā)放工資應(yīng)該如何做賬
老師,什么行業(yè)什么情況下采用成本毛利率核算法核算成本
老師你好,單位發(fā)放的取暖費(fèi)并入到當(dāng)月工資薪金一次扣除個(gè)稅,還是可以分?jǐn)偟?個(gè)月的供暖期,謝謝
老師,這個(gè)公司拿過(guò)來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表今年就是沒(méi)數(shù),為啥以后申報(bào)的企業(yè)稅都是資產(chǎn)總額有10.24萬(wàn)呢,那我接下來(lái)應(yīng)該咋弄呢
員工出差開具電子火車發(fā)票找公司報(bào)銷,發(fā)票抬頭是寫企業(yè)還是個(gè)人
公司減資從800萬(wàn)減到300萬(wàn)未實(shí)繳能減少資產(chǎn)么,報(bào)表左右兩邊都什么減少了
貨代開給我們的運(yùn)費(fèi)清單中有代理(出口)環(huán)保服務(wù)費(fèi) ,這個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是發(fā)貨人承擔(dān)還是收貨人承擔(dān)
老師,7-8月未開票收入,前會(huì)計(jì)沒(méi)有申報(bào),也沒(méi)有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興