你好,這個要去稅務局問下,有的是不允許更正,只能更正匯算。不能更正季度申報
老師你好,1月份更正了22年、23年損益類科目賬入了以前年度損益調(diào)整,我需要更正22年度所得稅匯算清繳嗎?23年所得稅匯算還未報,23年的以前年度損益調(diào)整我該怎么辦
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務局更正申報嗎?
老師,一季度的財務報表,所得稅都報了,,還有23年匯算也報了,現(xiàn)在想改23年四季度的財務報表和所得稅報表,需要怎么操作
請問更正完22年財務報表和企業(yè)所得稅年報后,23年的財務報表季報是不是都需要更正,還是只更正第4季度財務報表后進行企業(yè)所得稅匯算清繳,申報年度財務報表
老師,23年的出口轉內(nèi)銷,收入已經(jīng)確認了,稅務系統(tǒng),更正申報,要更正哪幾期的?23年有幾個月都確認收入了!所得稅匯算清繳,還要調(diào)整么?還有企業(yè)所得稅報表
個人社保部分相差對計提0.06怎么寫分錄
老師,申報季報時出現(xiàn)這個提示,查了增值稅申報表本年累計數(shù)和所得稅申報表的本年累計數(shù)是一樣的金額,怎么會出現(xiàn)這個提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
匯算更正了 提示跟季度報表不一致
你好,所以說要先跟稅務局確認下。有的是去大廳更正。
大廳是可以更正的嗎
您好,看地方,但是他們能給你解決這個問題