你好,確定是差額業(yè)務(wù)是可以差額計(jì)算申報(bào)的。
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對(duì)方要求開3個(gè)點(diǎn)的專票,那我們是不是只能選擇簡易計(jì)稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
簡易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
您好老師 我想問下,我們是高新技術(shù)企業(yè),但是我們公司目前接到一個(gè)綜合布線類的項(xiàng)目僅僅給對(duì)方提供勞務(wù),我們不是勞務(wù)公司,我們可以對(duì)總包開具3%的(簡易征收)勞務(wù)發(fā)票嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
c舉個(gè)例子說明一下,不太理解
老師 請(qǐng)教下 2024.10有工資5萬沒有入賬 2025怎樣做
老師,第三季度申報(bào)表有哪些變動(dòng)
資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額剛好是欠員工的報(bào)銷款,員工幫公司購買的東西我記入了管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸方是其他應(yīng)付款,我是哪一步做錯(cuò)了呢
老師,這個(gè)調(diào)匯怎么算金額?月初是美元94559.3*7.1072=672025.5,月末調(diào)匯是94559.3*—(7.1072—7.1055)=160.75嗎?是以人民幣為準(zhǔn)還是美元?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,一般納稅人是不是可以無限量的開免普票?
老師,我以前的記賬公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)他給我一個(gè)酒店的賬讓我練習(xí),然后告訴我他家做賬的模式,我多練習(xí)下記賬公司的賬,對(duì)我未來找工作是不是也有幫助呀,他說我實(shí)操經(jīng)驗(yàn)太少。因?yàn)樗麕У膽舳际菢I(yè)務(wù)比較多,稍微復(fù)雜一點(diǎn)的,麻煩老師好好回復(fù)
是可以選擇差額征稅用扣除分包款之后的金額計(jì)算增值稅。