1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
計(jì)提,發(fā)放,工資,社保公積金,個(gè)人所得稅如何做分錄
老師,公司有跟員工買社保,公積金,請(qǐng)問計(jì)提工資和發(fā)放工資時(shí),如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師好!我們是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的工資,然后社保和公積金是次月扣的,那么如何做工資,社保和公積金的計(jì)提發(fā)放?
本月工資下月發(fā)(如10月工資11月發(fā)),請(qǐng)問完整的工資,單位/個(gè)人社保和單位/個(gè)人公積金應(yīng)該怎么計(jì)提和發(fā)放?
老師,請(qǐng)問計(jì)提工資,社保,公積金,個(gè)稅如何做分錄,發(fā)放的時(shí)候又如何做呢?
個(gè)人社保部分相差對(duì)計(jì)提0.06怎么寫分錄
老師,申報(bào)季報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,查了增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)和所得稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)是一樣的金額,怎么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示?它的取數(shù)規(guī)則是什么呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國(guó)家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國(guó)家補(bǔ)助20萬(wàn),那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬(wàn)的票。國(guó)家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?