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老師,7-8月未開票收入,前會(huì)計(jì)沒有申報(bào),也沒有明細(xì),我做9月的明細(xì)清單,7-8月暫估個(gè)清單入賬可以嗎,也不紅沖了,如果要都統(tǒng)計(jì)工作量就增加了,加班不高興

2025-10-21 18:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-21 18:53

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齊紅老師 解答 2025-10-21 18:58

您好,可以,因?yàn)槟闶切∫?guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,7月8月9月同屬一個(gè)申報(bào)期,所以你在9月把7-8月未開票收入?yún)R總申報(bào)不存在滯納金風(fēng)險(xiǎn),具體操作是:在9月賬里做分錄,比如借銀行存款11萬,貸主營業(yè)務(wù)收入11萬,然后按季度總銷售額(含7-8月無票收入和9月收入)計(jì)算是否超過30萬免稅標(biāo)準(zhǔn),若未超過則免征增值稅,若超過則全額計(jì)算應(yīng)納稅額,例如總收入40萬乘以百分之1等于4000元,分錄為借銀行存款40萬,貸主營業(yè)務(wù)收入396000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4000。

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2025-10-21
可以的 可以這么做的
2025-07-11
1.這個(gè)單獨(dú)的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復(fù)做科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉借xx 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 3 。借應(yīng)收 負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),4 需要取得對(duì)方紅字發(fā)票這個(gè),你叫對(duì)方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯(cuò)話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
同學(xué)你好,根據(jù)你的描述,在稅務(wù)上是已經(jīng)認(rèn)定做了加計(jì)扣除的。 雖然沒有填寫A107012表,但是在A107010表的25行有加計(jì)扣除數(shù),是在28行做了加計(jì)扣除的。 最后祝你工作順利,生活愉快!
2020-12-23
你這里按實(shí)際工資和社保入賬處理。 交的社保正常計(jì)社保費(fèi)用,工資正常計(jì)提發(fā)放處理就是了。
2019-12-06
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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