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就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼]業(yè)務(wù),所以代理公司都沒有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社保可以補(bǔ)但是也沒有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
老師,6月我們購買了商品也已經(jīng)入庫了。我賬上接近80萬庫存商品。。對(duì)方都給我們開票了。但是6月我們也銷售了,有明細(xì)單。但是我們沒有給對(duì)方開票。老板說等訂單結(jié)束一次性開票。。所以就存在一個(gè)問題。我們6月本來有收入。沒有開票我就沒有入收入。我本來想先暫估收入。但是增值稅我已經(jīng)報(bào)完了。我不想做未開票收入。我應(yīng)該怎么弄?7月開票我想做到7月收入里面。行不行?
老師 所得稅預(yù)繳申報(bào) 時(shí) 以計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請(qǐng)問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
您好,可以,因?yàn)槟闶切∫?guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,7月8月9月同屬一個(gè)申報(bào)期,所以你在9月把7-8月未開票收入?yún)R總申報(bào)不存在滯納金風(fēng)險(xiǎn),具體操作是:在9月賬里做分錄,比如借銀行存款11萬,貸主營業(yè)務(wù)收入11萬,然后按季度總銷售額(含7-8月無票收入和9月收入)計(jì)算是否超過30萬免稅標(biāo)準(zhǔn),若未超過則免征增值稅,若超過則全額計(jì)算應(yīng)納稅額,例如總收入40萬乘以百分之1等于4000元,分錄為借銀行存款40萬,貸主營業(yè)務(wù)收入396000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4000。