你好,都填0是填不了的。建議之前的就不改了。算了。你將其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款,讓期末有數(shù)據(jù)
請問之前注冊了個公司 然后找的代理記賬的 但是公司一直都沒運(yùn)作 今期代理記賬到期了 就拿回來自己做0申報了 碰到一個問題我填企業(yè)所得稅的時候有個季末資產(chǎn)總額不能填0 但是填別的數(shù)它顯示與資產(chǎn)負(fù)債表中的0萬元不符怎么弄啊
老師,我問一下,就是說我今天申報企業(yè)所得稅時,在系統(tǒng)申報財務(wù)報表里面不是有一個利潤表,跟資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槲耶?dāng)時在做憑證的時候,我出的我的財務(wù)報表,利潤表,還有那個資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的,我就我就一張那些,就是這兩個表直接申報的那個,就是咱們企業(yè)所得稅,那就是財務(wù)報表出來的那個數(shù),利潤表里面有一個凈利潤總額,就是累積的那個總額,她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)利期末的那個余額,它不相等原因在哪里?
老師 我們單位上個月剛剛成立 然后做了稅務(wù)登記 但是銀行那邊還沒有開戶 然后這個月不是申報季度的 他要申報企業(yè)所得稅呢 然后那個資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額我們應(yīng)該是零 但是他讓填數(shù)呢 這個企業(yè)所得稅該怎么申報呢
請問老師,本季度報稅,企業(yè)剛成立沒有業(yè)務(wù),報企業(yè)所得稅資產(chǎn)寫0過不去,我就寫了0.01,然后資產(chǎn)負(fù)債表我也寫了0.01,今天才想起來資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該寫100,我是作廢重報比較好,還是等下個季度直接申報正確的
外賬從財務(wù)公司接回來,然后我們進(jìn)項(xiàng)抵扣還有30多萬的稅額沒抵扣呢,但是我看他做的是資產(chǎn)負(fù)債表上面那個庫存商品都是零,那個應(yīng)交稅費(fèi)也沒有,你說這個我應(yīng)該現(xiàn)在咋做?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費(fèi)用的職工薪酬為80000 然后實(shí)際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
那個負(fù)數(shù)的應(yīng)付賬款挪應(yīng)收賬款去吧?
你好,是的。就是這樣了
但今年都沒有發(fā)生額???我不知道咋弄啊
你好,什么業(yè)務(wù)都沒有嗎
對呀,咋辦?
你好,做一筆借錢的業(yè)務(wù)了 其實(shí)正常房租,水電,一個人的人工是要有的
我查了之前申報的財務(wù)報表,也都是0,我也不知道它為啥報表0,申報資產(chǎn)總額10.24
我只做了職工薪酬
你好,這個老師也不知道,看表格數(shù)據(jù)應(yīng)該是填錯了
那我應(yīng)付職工薪酬每個月2850,2季度報了5700,5月開始的,這個季度是不是應(yīng)該累計?14250?而且要填到管理費(fèi)用?
你好,是的。就是這樣填了。