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旅行社差額征稅具體怎么做分錄

2019-10-21 21:10 來源:快賬

導(dǎo)讀:旅行社差額征稅具體怎么做分錄?首先小編先為大家講解什么是差額征稅,差額征稅原先是營業(yè)稅的政策規(guī)定,即納稅人以取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規(guī)定項目價款后的銷售額來計算稅款的計稅方法。接下來小編就來為大家講解旅行社差額征稅具體怎么做分錄。

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  旅行社差額征稅具體怎么做分錄

  旅游行業(yè)納稅人營改增后無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人均存在可以差額扣除的政策規(guī)定,但該規(guī)定不是強(qiáng)制的,旅游行業(yè)納稅人可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點自愿選擇是否實行差額征收。

  如果選擇差額征收,無論一般納稅人還是小規(guī)模納稅人在計算納稅時均可扣除上述政策規(guī)定的5項費用;如未選擇差額扣除征收方法,則可按收取的全額計算銷項稅金或應(yīng)納增值稅額。

  因此,對于營改增后旅行社差額征稅會計分錄,如下:

  實行差額征收計稅方式的企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,支付差額時

  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”,

  借:主營業(yè)務(wù)成本等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差)

  貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等科目(按實際支付或應(yīng)付的金額)

對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目差額征稅的會計處理。

旅行社差額征稅具體怎么做分錄

  小規(guī)模納稅人差額征稅的會計處理

  一、小規(guī)模納稅人差額征稅的,營改增后還是照常執(zhí)行。

  執(zhí)行差額征稅是依照《營業(yè)稅條例及細(xì)則》中的規(guī)定,可以實行差額征稅的項目,如交通運輸業(yè)、代理業(yè)等。

  差額征稅的計稅額=(總金額-分包或分給他人的金額)/(1+3%)

  普通征稅=含稅收入/(1+3%)

  借:應(yīng)收賬款

  貸:主營業(yè)務(wù)收入

  貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

  二、銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

  小規(guī)模納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)

  無形資產(chǎn)或不動產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)收或者已收的金額,借記“應(yīng)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”、“銀行存款”等科目。按取得的收入金額,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入”、“固定資產(chǎn)清理”、“工程結(jié)算”等科目;

  按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定計算的應(yīng)納增值稅額,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目。

  發(fā)生銷售退回的,應(yīng)按照規(guī)定開具的紅字增值稅專用發(fā)票做相反的會計分錄。

  關(guān)于旅行社差額征稅具體怎么做分錄,小編做了以上分析與總結(jié),大家都學(xué)會了嗎?增值稅差額征稅是指一般納稅人采用購進(jìn)扣稅法計算應(yīng)納增值稅。即應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進(jìn)項稅額,正數(shù)交稅,零或負(fù)數(shù)不交稅。

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