你好,對的是的,你們直接給他申報工資,個稅就可以抵扣。
差額征稅開票,比如某公司收入5萬發(fā)工資3萬,按照5萬全額開一張增值稅專用發(fā)票,在開一張5萬的差額發(fā)票,應(yīng)該是直接開差額發(fā)票就可以了吧,為什么還要5萬開一張專用發(fā)票,
我們公司招聘了幾個員工去另一個項目公司工作,項目公司給我們結(jié)款,結(jié)的款就是派過去工作的員工工資,我們給對方開發(fā)票,派過去的員工,他們的工資我們給發(fā),假如:8月份對方給我們結(jié)款30萬,我們這邊8月給那些員工發(fā)的工資是15萬,發(fā)票的稅金可以差額征收嗎?也就是說只收30-15=15萬的稅金呢?
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進(jìn)去,工資支出填進(jìn)去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
比如說某個人派遣工工資19000,人力資源公司收費金額為1000元,總計就是20000元。現(xiàn)在這個人力資源公司是小規(guī)模納稅人,如果全額開普票的話就是19801.98+198.02=20000,月不超15萬的情況下增值稅不是不用交么。如果差額開票的話就是19000全部開普票,收費的1000開專票990.09+9.91,就是交9.91的增值稅。那為什么還要選擇差額征稅呢,還是說這種公司的性質(zhì)就決定了他只能選擇差額征稅這種方式?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
你說的個稅就可以抵扣是指開票的時候就可以抵15萬嗎?
你好,對的是的開差額的發(fā)票。
選擇差額征稅之后,是不是像簡易征收一樣,36個月不得變更?
對的是的,是這么做的。
還有個不明白的地方,扣除后部分可以開專票,差額部分開普票,這個票怎么開??
你好,分開單獨開專票的選擇稅率是5%,只不過是他的扣除是零。
比如說銷售是10萬,支付工資是8萬,專票是開2萬,差額0,那普票那張呢?普票怎么開?
普通發(fā)票價稅合計開8萬,抵扣的金額也是8萬。
意思就是兩張都是選擇差額開票,普票選擇銷售8萬,扣除8萬,專票選擇銷售2萬,扣除0,是這樣嗎?
對的是的,是這么做的。