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老師好,請問下我們幫客戶安排海運出口,貨代開給我們的發(fā)票名稱是“經濟代理服務*國際貨物運輸代理服務費”備注寫海運費,我現(xiàn)在要開給客戶的話可以寫“經濟代理服務*國際貨物運輸代理服務費-出口海運費”這樣開可以嗎?
入職公司的員工有異地的,通過外服給她們交社保,比如單位承擔1000個人承擔500 給外服的管理費是150,那我們打款給外服1650,外服要給我們開發(fā)票,管理費150由員工承擔,從員工工資里扣,那應該怎么做會計分錄
老師,請問,我司銷售給供應鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務協(xié)議,但是實際上,我們是內銷形式,供應鏈商家全權出口貨物,與我司沒有任何關系,我們也是直接與供應鏈商家結款,但是代理出口的報關及服務費要我司承擔,供應鏈商家也開了代理出口服務費發(fā)票給我司,這是不是錯的?是開具的這個服務費有問題嗎?
老師,一般納稅人,我們沒有出口資質,讓代理貨運公司幫忙進口貨物,這個圖片,我們需要做賬?代理貨運公司已經開了國內專票,服務運輸費給我們了,我們公司丸日
公司有運輸車輛,但有項運輸,是委托外部單位給運輸的,開發(fā)票的時候稅收編碼選擇 無運輸工具承運道路貨物運輸服務,指經營者以承運人身份與托運人簽訂道路貨物運輸服務合同,收取運費并承擔承運人責任,然后委托實際承運人完成運輸服務的經營活動。這一項可以嗎?
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結轉了,可以跨月補結轉么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結轉到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入匯兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產負債表里的年初余額指的是什么
您好,這個運費清單里的“代理(出口)環(huán)保服務費”是誰出錢,主要看你們簽的貿易合同是啥條款,比如FOB就是發(fā)貨人出,CIF也是發(fā)貨人出,但最關鍵的還是看合同上有沒有白紙黑字寫清楚,合同寫了就按合同來,沒寫就按規(guī)矩來,所以你最好先去翻翻合同,再跟貨代和客戶確認一下,免得后面扯皮