同學(xué)你好 符合增值稅免稅政策
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷售額未超過45萬,申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人,選擇差額計(jì)稅(5%),差額后的銷售額季度未超過30萬,請問符合增值稅免稅政策嗎?增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師您好 我們是勞務(wù)派遣有限公司,小規(guī)模納稅人,季度銷售額超過30萬了,我報(bào)增值稅時(shí)候,小規(guī)模主表應(yīng)該怎么填?
適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,差額后的銷售額未超過30萬元,享受免征增值稅政策,請問應(yīng)如何填寫增值稅申報(bào)表?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
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有政策文件嗎?
我看了下最新的政策文件說的只是針對3%征收率的小規(guī)模納稅人
稍等 老師找一下文件
找到了嗎?
同學(xué)你好,差額不超過30萬時(shí)可以享受免稅政策。政策規(guī)定適用增值稅差額征稅政策的,以差額后的余額為銷售額,確定其是否可享受小規(guī)模納稅人免稅政策,并沒要求必須是適用3%征收率的才能享受