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老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報(bào)表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?

2022-03-08 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-08 11:15

同學(xué)你好 填寫附表三收入成本的金額 2.沒超過45萬免稅 填寫小微免稅就行

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快賬用戶7571 追問 2022-03-08 11:39

這個(gè)收入是按照開票金額填寫是嗎?成本是人員工資和社保還是一切和公司有關(guān)的費(fèi)用都包括呢(包括業(yè)務(wù)招待費(fèi),辦公費(fèi),水電費(fèi),,)?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:45

對的 這樣填寫就可以了

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快賬用戶7571 追問 2022-03-08 11:47

成本是和公司一切相關(guān)的費(fèi)用都算做成本是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 11:53

對的 收入對應(yīng)的支出是成本

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同學(xué)你好 填寫附表三收入成本的金額 2.沒超過45萬免稅 填寫小微免稅就行
2022-03-08
你好,在增值稅申報(bào)表的其他免稅銷售額欄次填寫。
2022-10-17
你好,如果是普票的話是不用繳納的,申報(bào)表你打開會自動帶出開票數(shù)據(jù)的,你核對一下,再把免稅的填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
2022-10-18
如果開的是普通發(fā)票,不含稅的銷售額在第十欄里面填寫。
2021-10-25
同學(xué),你好,填在其他免稅那里就可以了
2022-10-16
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