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老師,在6月開具了一張發(fā)票金額是18900元,但是只把銷項稅做了應付賬款,12月確認了成本,憑證這部分成本在納稅申報時,填寫在那個申報表的哪個欄目里呢

2023-01-05 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-05 20:03

你好 一般納稅人的嗎 啥業(yè)務

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快賬用戶5832 追問 2023-01-05 20:08

老師搞錯了,是12月確認收入,這家公司是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-01-05 20:10

開的銷售貨物的嗎 是的話附表一13% 銷售貨物一覽專票,在開具的專票 其他的再開具的其他發(fā)票里面 有進項的嗎

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你好 一般納稅人的嗎 啥業(yè)務
2023-01-05
同學,你好 這個進項稅額轉出,在申報第四季度增值稅的時候,填在進項稅額轉出一欄
2025-03-13
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負數開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報不了的,帶著紙質的申報表去大廳。
2022-06-07
附表二你在前期認證這月抵扣能填寫吧
2020-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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