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老師,第25行的―90.77是在7月認證的,他原來是有輔導期的,9月的時候開具發(fā)票19750.59元,把8月的進項票低了,但這張稅額90.77元 忘了抵扣,就把―90.77元填寫在第25行了,這個月填寫增值稅申報表呢

老師,第25行的―90.77是在7月認證的,他原來是有輔導期的,9月的時候開具發(fā)票19750.59元,把8月的進項票低了,但這張稅額90.77元
忘了抵扣,就把―90.77元填寫在第25行了,這個月填寫增值稅申報表呢
2020-01-02 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-02 11:16

附表二你在前期認證這月抵扣能填寫吧

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快賬用戶5694 追問 2020-01-02 11:26

這是我們剛接的公司,他們90.77元沒有在附表二填寫,我同事接過來后,看到第25行―90.77,這月這個公司開具發(fā)票69628.33元,我想問問―90.77怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-01-02 11:28

25欄直接能填寫嗎?你附表二當時是怎么申報的?

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附表二你在前期認證這月抵扣能填寫吧
2020-01-02
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
同學你好 嗯 按照沖減后的收入申報
2022-10-21
你好 一般納稅人的嗎 啥業(yè)務
2023-01-05
借銀行存款,貸應應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 應付帳款 貸庫存商品等
2023-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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