加計(jì)扣除不做賬務(wù)處理
財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤總額是1364644,研發(fā)費(fèi)用是2689372.44,按照75%加計(jì)扣除,研發(fā)加計(jì)扣除之后是2017029.33,請問這個(gè)火炬統(tǒng)計(jì)表上研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免怎么計(jì)算呢
(9)本年12月購進(jìn)安全生產(chǎn)專用設(shè)備,取得的增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款550萬元(含增值稅)。要求:(1)計(jì)算甲公司本年實(shí)現(xiàn)的會計(jì)利潤總額。(2)計(jì)算管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額(包括加計(jì)扣除部分)。(3)計(jì)算銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(4)計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(5)計(jì)算營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(6)計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。(7〉計(jì)算工資和“三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”(職工福利費(fèi)、職工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi))應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額((包括加計(jì)扣除部分)。(8)計(jì)算甲公司本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅。
我是高新企業(yè),22年度利潤總額約600萬,扣除加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)309萬,申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額291萬,這情況下,我司還算是小微企業(yè)嗎?因?yàn)闆]有加計(jì)扣除的話我司利潤總額有600萬這么多。
老師您好!企業(yè)員工實(shí)發(fā)工資扣除專項(xiàng)附加和免征部分后應(yīng)納稅所得額是9300/月,那個(gè)稅怎么算,是扣除3%的部分后按10%計(jì)算嗎?謝謝
高新企業(yè)設(shè)備一次性100%加計(jì)扣除后不用交的企業(yè)所得稅怎么這分錄 做的賬上有利潤,報(bào)稅的時(shí)候加計(jì)扣除填數(shù)后不用交企業(yè)所得稅了,這兩個(gè)差額怎辦
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
加計(jì)扣除只是稅務(wù)行為對吧,不影響實(shí)際賬面上的凈利潤
對的是的,是這個(gè)意思,加計(jì)扣除影響稅法上的利潤
其他應(yīng)收款如果收不回來怎么處理
如果不是單位股東員工的借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,用信用減值損失
要是股東借的呢
你好,那就得做分紅有限公司20%的個(gè)稅