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老師您好,想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢?我在第四部分填了抵扣勾選認證的發(fā)票分數(shù)金額及稅額,在第三項待抵扣進項稅額里本期認證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進項稅額底行本期認證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分數(shù)金額及稅額和我認證的實際分數(shù)金額稅額不一樣是什么問題,是我哪里填錯了嗎?

2020-08-11 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 16:32

你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的

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快賬用戶6080 追問 2020-08-11 16:54

那我勾選的退稅發(fā)票不用再增值稅表二里面填報是嗎老師?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:05

你好,要填寫在出口退稅不抵扣欄

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快賬用戶6080 追問 2020-08-11 17:11

應該填在哪一行,我沒在表二里找到呢

應該填在哪一行,我沒在表二里找到呢
應該填在哪一行,我沒在表二里找到呢
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快賬用戶6080 追問 2020-08-11 17:14

填在第18行免抵退辦法不得抵扣的進賬稅額欄嗎

填在第18行免抵退辦法不得抵扣的進賬稅額欄嗎
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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:20

對的,就是18行那個的

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快賬用戶6080 追問 2020-08-11 17:26

老師,那在沒申報出口退稅前的申報月份,這個不得抵扣的稅額需要在每個申報月份里填報嗎?還是說只在7月份申報期內(nèi)申報一次就可以了以后月份就不用再填報了

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齊紅老師 解答 2020-08-11 17:46

你好,填寫一次以后就有了

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你好,退稅的不能抵扣的,一張發(fā)票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退稅的
2020-08-11
您好,1.勾選-統(tǒng)計完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
你好,同學,如果你勾選認證了,但是最終又不抵扣,是填寫在 本期認證相符但未申報抵扣這一行。建議以后抵扣多少,就勾選多少,因為現(xiàn)在沒有抵扣期限的限制了,不需要多勾選。
2021-04-26
填寫在本期認證相符的進項里,抵扣不了的會自動留底。
2022-12-05
我想著把這個幾分發(fā)票讓供應商沖紅,然后在開具正常發(fā)票,這樣可行嗎只能這樣,你聯(lián)系對方開紅字發(fā)票重新開吧
2019-08-14
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