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老師,我們上個(gè)月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報(bào)上個(gè)月的報(bào)表時(shí),在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個(gè)怎么填呢,因?yàn)閼?yīng)納稅款上個(gè)月已經(jīng)生成了,這個(gè)月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅,那銷項(xiàng)稅額又自動(dòng)帶到了表一里,這樣主表又會(huì)有這個(gè)銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去

2022-06-07 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 13:35

你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報(bào)不了的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去大廳。

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你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫證書,自己申報(bào)不了的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去大廳。
2022-06-07
一般納稅人 本月已開發(fā)票金額填 “開具發(fā)票” 欄次,上月未開票收入及稅額負(fù)數(shù)填 “未開具發(fā)票” 欄次沖減。 本月新增未開票收入金額及稅額填 “未開具發(fā)票” 欄次。 小規(guī)模納稅人 按上月申報(bào)欄次,相應(yīng)負(fù)數(shù)沖減,已開發(fā)票金額填對應(yīng) “開具發(fā)票” 欄次。 按銷售額是否超標(biāo)準(zhǔn),分別填 “小微企業(yè)免稅銷售額” 等對應(yīng)欄次 。
2025-05-06
你好,實(shí)際申報(bào)的時(shí)候減去上月申報(bào)的已申報(bào)(未開具發(fā)票銷售額),就可以了。
2020-12-09
你好 預(yù)交稅款是填寫在預(yù)交稅款里不是填寫在未開票里
2022-01-12
把本月未開票收入減去補(bǔ)開票收入填在未開票欄
2025-04-24
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