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老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))

2025-05-10 19:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-10 19:38

暫估和發(fā)票的金額一樣的可以

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您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
對(duì)的是的,是這么做的。
2022-07-07
收到發(fā)票再紅沖哦 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-12-27
你好,是什么情況,把暫估成本直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本核算呢???
2021-08-18
你好,你把取得了發(fā)票之后的主營業(yè)務(wù)成本都改成利潤分配,未分配利潤 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024-05-20
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