您好 需要在異地預繳增值稅
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
50萬的異地工程,1號開工,20號結(jié)束,25號開出全額發(fā)票,需要在異地預繳增值稅嗎?還是在企業(yè)本地申報增值稅?
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
請教下老師,異地工程假如預交了40萬增值稅,現(xiàn)在工程要結(jié)束了,銷項稅和進項稅的差額需要交50萬,那么附加稅是用50繳納,還是50-40后的余額來繳納呢?
老師,我們有涉及異地工程項目,之前相同項目有預繳過增值稅,現(xiàn)在第二次開票了,同一個項目編號,請問,還需要再次申報異地繳稅嗎?是每次工程開票都預繳嗎?
老師,子公司與分公司,有什么區(qū)別?
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。這2筆剛好對沖了。這樣情況可不可以不做賬務(wù)處理哦?
單位員工不愿意繳納職工保險,但后期又怕她們辭職了申訴,會有補交的風險,怎么能避免這個問題呢?
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷售,會計憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請問不小心轉(zhuǎn)錯錢給到供應(yīng)商,后來供應(yīng)商退回了。剛好對沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個倉庫合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請問一下建筑公司工程項目工傷保險怎樣申報?計稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會計的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個子丁公司給了相關(guān)實收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒有給資料, 我們只用做給了實收資本的等資料的合并報表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來就可以了哇 一般題目中只有一個子公司合并報表嘛,不會是多個嘛,如果是多個,是不是分開做合并報表, 子公司A一個;子公司B一個這樣做
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
那本地需要怎么操作呢?
本地在電子稅務(wù)局填寫預繳的稅金跟開具發(fā)票的銷項稅額申報
就是發(fā)生業(yè)務(wù)要同時在兩邊地方都報稅嗎?
異地不需要報稅 只需要預繳
這是什么意思呀,預繳是怎么操作的?具體一套流程是什么樣的呢?
請問您開了外經(jīng)證嗎?
業(yè)務(wù)還沒發(fā)生,預計的進度是這樣的,工程可以當月完工,就是不知道去異地的一套流程是什么樣的?
自己電子稅務(wù)局左邊 跨區(qū)涉稅事項辦理 開立外經(jīng)證 然后異地電子稅務(wù)局外經(jīng)證報驗 預繳 然后反饋繳銷就可以了
這是會給我們再開一個異地的電子稅務(wù)局賬號專門用來異地報稅交錢嗎?
不需要再開一個異地的電子稅務(wù)局賬號啊 異地電子稅務(wù)局 報驗戶登錄就好了
報驗戶登錄預繳后,同時本地也報稅嗎?
對的 開具了發(fā)票 本地正常的也要申報
要是天氣不好工期延后,拖了半個月,次月完工,次月開票,要怎么辦呢?報驗戶和本地都是零申報嗎?
報驗戶開完發(fā)票就反饋 繳銷不需要處理了啊 本地根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)申報
是說準備開票了才去申請一個報驗戶預繳嗎,然后在開票當月本地報個稅?老師,有沒有異地工程一套稅務(wù)流程的說明書可以看一下呀?
簽訂了異地建筑工程 就辦理外經(jīng)證 然后異地報驗 等開具發(fā)票之前 直接預繳 然后外經(jīng)證反饋 繳銷就好了 本地電子稅務(wù)局正常的填寫銷項稅額跟預繳稅額申報
后面工程完工了,這個報驗戶要去注銷嗎?
外經(jīng)證繳銷了就好了啊