紅沖了之前做的這個收入然后開票做收入分錄就行
老師,我們公司是做直播的,和抖音平臺有合作,我們收入是客戶充值,然后我們給抖音開票,抖音平臺審核后付款?,F(xiàn)在問題是我們在平臺提現(xiàn)時不小心將抖音付過來的款直接購買了抖幣,這樣我們提現(xiàn)到基本戶金額就比開票金額少,想問下這樣種情況怎么做賬
你好老師,我們這邊是電商抖音,供應(yīng)商給我們開不了票,但是他們的產(chǎn)品我們在抖音上賣出去了,款已進(jìn)入我們賬號,但是我們給供應(yīng)商結(jié)款了,供應(yīng)商開不了票,我們要怎么做賬呢
我們是電商抖音平臺賣東西,現(xiàn)在抖音平臺給我們客戶下單的時候有支付補(bǔ)貼,我們要給抖音平臺開票,但是我們沒有開票,而是按照開票金額的30%做了扣費(fèi),比如我們平臺給我們客戶5元優(yōu)惠,那我們要開票5元,但是我們沒有開票,而是按照5*30%做了扣費(fèi)交給了平臺,這個怎么做賬。是不是發(fā)票補(bǔ)償金,
老師,抖音支付補(bǔ)貼那里怎么做賬呀,就是我們會因?yàn)檫@個補(bǔ)貼,客戶少出幾元。后面我們要開票給抖音。這兩個階段怎么做會計分錄呀
你好老師,是這樣的我們在抖音平臺賣貨,比如這個貨是100元,我做賬,借,應(yīng)收賬款100,貸主營業(yè)務(wù)收入88.5,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)11.5,后來抖音平臺給顧客的補(bǔ)貼1元,顧客給99元,1元的補(bǔ)貼等于我們還是收到100元,但這個1元我們需要開票給抖音,這個1元怎么做賬呢?
個人獨(dú)資點(diǎn)填報經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
當(dāng)時按24504確認(rèn)收入的呀!里面包含52補(bǔ)貼,我搞不懂它為啥9月賬單里實(shí)際不停是52元,其他賬單還沒出來,只出來35.5的不貼