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老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示

2025-10-20 22:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 22:47

您好,這個(gè)是需要計(jì)入的,要

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快賬用戶8748 追問 2025-10-20 22:48

我們增值稅本來就是農(nóng)產(chǎn)品免稅,如果免稅部分計(jì)入營業(yè)外收入,豈不是收入增多?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 22:49

對,這個(gè)是需要的,因?yàn)楸旧硪矊儆?

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快賬用戶8748 追問 2025-10-20 22:52

我們不是30萬以內(nèi)的免稅收入,是農(nóng)產(chǎn)品本身享受增值稅免稅,開的免稅票,按這種計(jì)算,開100萬免稅票,營業(yè)外收入不得虛增十萬?

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齊紅老師 解答 2025-10-20 22:53

對,只不過這部分你不需要交稅

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快賬用戶8748 追問 2025-10-20 22:59

那報(bào)表這部分填哪里?

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快賬用戶8748 追問 2025-10-20 23:00

企業(yè)所得稅填哪個(gè)位置,才顯示不交稅

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齊紅老師 解答 2025-10-20 23:03

企業(yè)所得稅不行,這個(gè)計(jì)入了營業(yè)外收入,就需要交稅

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快賬用戶8748 追問 2025-10-20 23:03

對啊,我一計(jì)入利潤就虛增了,可以不管提示嗎

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您好,這個(gè)是需要計(jì)入的,要
2025-10-20
你好,免的增值稅不需 計(jì)提,不需要計(jì)入企業(yè)所得各部;
2020-08-24
不需要的,那個(gè)是虛構(gòu)的收入
2025-10-16
你好,很高興為你解答 需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
2021-04-15
你好不需要的,價(jià)稅合計(jì)做就行。
2021-04-15
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