?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師好,個體工商戶去年前三季度是核定征收并且已經(jīng)申報繳納稅款,第四季度超定額了取消定額了變?yōu)椴樽C征收了該怎么申報經(jīng)營所得的個人所得稅
老師,這家個體是核定征收的,好像被改為查帳征收了第三季度的生產(chǎn)經(jīng)營所得都沒有自動申報了
老師,我想問一下個體戶比如說是今年5月份成立的,第二季度是核定征收,且第二季度已經(jīng)按照核定的比例已經(jīng)是完稅的狀態(tài),第三季度開始改查賬征收了,那我申報在第三季度申報查賬的個人經(jīng)營所得的時候的收入的統(tǒng)計口徑怎么統(tǒng)計?有沒有什么政策依據(jù)?
老師好!請問一下我們是小規(guī)模個體工商戶(原來沒有建賬的),原來是雙定戶稅局代申報經(jīng)營所得稅的,到第三季度申請了自行申報(查賬征收),請問申報所得稅時收入總額是填當(dāng)季度的收入嗎?那成本費用是填當(dāng)季度的費用嗎?
從第二季度改為個體戶查賬征收了,那我報經(jīng)營所得申報的時候需要填寫第一季度的金額嗎,(第一季度就沒有做賬因為是核定征收),還是只用填我第二季度的經(jīng)營所得呢
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
您好,上季度是核定征收就按核定報了稅,本季度改成查賬征收就必須建賬申報,即使三季度沒銷售額也要報,登錄自然人電子稅務(wù)局填經(jīng)營所得A表,收入寫0,成本費用有發(fā)票的如實填沒有就填0,減除費用填15000,應(yīng)納稅所得額等于0減0減15000等于負(fù)15000,應(yīng)納稅額為0,提交申報就行,不報可能被罰
但是系統(tǒng)上默認(rèn)是1-9月
?您好,系統(tǒng)顯示1-9月累計,你就按查賬征收填第三季度數(shù)據(jù),收入0,成本費用據(jù)實填,減除費用15000,應(yīng)納稅所得額0減0減15000等于負(fù)15000,稅額為0,直接申報就行,系統(tǒng)會自動累計前兩季核定數(shù)據(jù),不用改。