你好!是的,是要去預(yù)交的。 不是,所得稅不是每個地方都收,印花稅你倒是可以隨便選,只要交了就行。
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規(guī)模的嘛,然后我去異地預(yù)繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發(fā)票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預(yù)繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發(fā)票上面來申報嗎?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
老師,我想問下,工程企業(yè),異地有辦事處,不獨立核算的,是不是當(dāng)?shù)匾惨A(yù)繳稅金,需要預(yù)繳那幾個稅種?增值稅、所得稅都要預(yù)繳嗎?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負(fù)數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進(jìn)行退稅嗎?還是不能退稅
老師你好,我們是一般納稅人我們異地工程4月開了票沒有預(yù)繳,到5月來預(yù)繳所屬期屬于5月,那我們現(xiàn)在申報的是四月增值稅,這樣異地5月預(yù)繳的稅能拿回當(dāng)?shù)?月的抵嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
老師,那我們小規(guī)模如果季度開的專票不超過30萬也要去預(yù)繳的嗎?
你好!是的。也是要去的
老師,我再問下如果我們是找稅局代開的專票,就地已經(jīng)繳納增值稅和附加,那異地預(yù)繳的要怎么做?
你好!你這個本身操作錯誤了,如果自己不能開專票的,應(yīng)該去異地稅務(wù)局代開。國稅總局2016第17號公告: 第九條 小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅發(fā)票的,向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)按照其取得的全部價款和價外費用申請代 開增值稅發(fā)票。