是的,每次開票都得預(yù)交增值稅
請問下,每次開出發(fā)票,都要在異地預(yù)繳增值稅和附加,還有個稅嗎?是本省外地項目。那個個稅是核定的千分之四,就想問下個稅也是每次都要根據(jù)發(fā)票來繳納嗎?
老師,異地工程項目異地預(yù)繳稅款,我昨天在電子稅務(wù)局上剛申請通過涉稅報告事項書,可以進(jìn)行異地報稅了。這個預(yù)繳稅款我得下個月申報的時候才能減去還是這個月15號之前可以減?我有點懵了
請問建筑工程勞務(wù)異地預(yù)繳同一個項目分次預(yù)繳的需要每次都在電子稅務(wù)局先申請跨區(qū)涉稅事項報告再去申報預(yù)繳嗎?
老師你好,咨詢個問題,我們是做市政工程的,現(xiàn)在有個項目,這個項目短期之內(nèi)還開不了工,甲方現(xiàn)在要按合同預(yù)付我30%的工程款,這個工程屬于異地的,還需要到異地預(yù)繳稅款,我想問的是,我這筆預(yù)付款是不是得需要全額繳納稅款,這個項目還沒開工,也就沒有成本發(fā)票,那我這個所得稅也得全額繳納吧?那之后我正式開工了,能有成本票的時候,還能抵之前預(yù)付款時繳納的這個稅了嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預(yù)繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,個稅5300由公司承擔(dān)出,不扣除顧工的,請問一下老師,收到32000和繳納個稅怎么做會計分錄?
老師這個季度平均值怎么算
軟件企業(yè)所得稅申報計算怎么樣的。
個人給公司開勞務(wù)發(fā)票,怎么開?在哪個軟件上開?操作步驟有嗎?
年度匯算以前年度損益調(diào)整需要怎樣填列呢
老師,幫我看下這個賬是不是有很大問題?
請問一下老師!小規(guī)模納稅人每月開票限額是多少?不需要交稅
問答詳情22:34:33后5次對話問結(jié)束老師,小規(guī)模公司,我們公司是搞培訓(xùn)的,顧人員過來授課,對方給我公司開授課費的發(fā)票,但是我們要幫對方代扣代繳個稅,請問一下,比如授課費含稅發(fā)票32000元,咨按不含稅金額申報繳納個稅5300元,這個個稅繳納由我公司扣款,不用扣除個人的,請問一下老師,這種情況怎么做會計分錄?麻煩會計分錄詳細(xì)指導(dǎo),謝謝
公司目前是商貿(mào)行業(yè),打算在今年申報高企,讓審計進(jìn)行了24年財報審計和高新申報審計,審計把24年的營業(yè)成本調(diào)整成了管理費用的研發(fā)費用,審計也把研發(fā)費用表格數(shù)據(jù)理出來了,但是24年的賬面并沒有進(jìn)行研發(fā)費用的計提,由于還是商貿(mào)行業(yè),24年匯算清繳沒有辦法進(jìn)行研發(fā)加計扣除,所以24年的財報是根據(jù)賬面還是根據(jù)審計公司的來?
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒有,未勾選的也沒有,不抵扣色選里也沒有,對方也沒紅沖,這是怎么回事
那這個工程項目我們以前年份在當(dāng)?shù)厣陥筮^未票,繳納過稅款,現(xiàn)在還需要異地預(yù)繳嗎?
沒明白未開票就為啥先預(yù)交了?
當(dāng)?shù)厣陥筮^未開具發(fā)票增值稅繳納, 報稅的時候
那個只是補開發(fā)票不需要再預(yù)交
老師,那異地除了預(yù)繳增值稅,還有哪些稅種需要預(yù)繳?
?跨區(qū)域經(jīng)營(異地預(yù)繳)網(wǎng)上操作流程h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1799370181280652294%26wfr=spider%26for=pc 你報驗后,異地申報上有的都要申報