你好 、 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
請問老師,我家是小規(guī)模納稅人,這個銷項稅的分錄做得對不對?可以做正確的分錄給我嗎?
老師請問一下,我這個分錄是不是做得不對呀?正確的應該怎么做?
老師 我這筆分錄是正確的嗎 那我是小規(guī)模納稅人我做了一筆沖銷了暫估成本 那這個我需要交稅嗎
請問老師,我這家永茂公司的電費全部是璽源公司使用的,我這分錄這樣子做,對不對?正確的分錄應該怎么做?
小規(guī)模納稅人,為什么這個分錄下應交企業(yè)所得稅是負數(shù),我做的分錄不對嗎
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
稅費最后的分錄怎么做?因為稅局季度會產(chǎn)生稅額,我給做賬的稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入免稅收入,是不是做錯賬了,
如果需要納稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
我做賬產(chǎn)生的稅額和稅務產(chǎn)生的稅額不一致,做賬只要是收入就計算稅額,但稅務局45萬以下的普票是免稅的,只收專票和超過45萬的稅費,做賬和稅局系統(tǒng)金額不一致
如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過45萬普票的免增值稅
對啊,但是做賬的話,有收入不就得做銷項稅額嗎?可實際繳費的稅額又和我做賬的金額不一致,那我做賬的稅額怎么處理?
小規(guī)模是沒有銷項的了的
小規(guī)模沒有銷項的意思是?做賬分錄怎么做?
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
這個增值稅的金額最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
如果需要納稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
不需要納稅的呢?增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借 應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入