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老師請問一下,我這個分錄是不是做得不對呀?正確的應該怎么做?

老師請問一下,我這個分錄是不是做得不對呀?正確的應該怎么做?
2023-01-06 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-06 11:08

你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:09

我現(xiàn)在這個社保不對了,我要去前面找哪里不對。太難了

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:12

如果我計提社保跟工資一起做的話 借:管理費用-工資 生產成本-直接人工 管理費用-社保 生產成本-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 這樣做對不對?

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:14

你好;? ? ?是的;這樣就對的? ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:17

然后繳納社保 借:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 其他應收款-社保 貸:銀行存款

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:18

發(fā)工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:23

你好;? ?是的; 就這樣來做哈; 你發(fā)工資做了兩筆哈; 做一筆即可? ?

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:24

那請問老師,我的數(shù)字怎么不對呀。也不知道是哪里算錯了,請問老師用什么方法可以找出來

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:28

你好;? ? ? ? 數(shù)字不對; 你檢查每筆金額 ;是不是你輸入錯誤了??

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快賬用戶9311 追問 2023-01-06 11:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-06 11:51

不客氣的; 幫到你就好? ?

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你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
2023-01-06
需要給對方開發(fā)票嗎?開的話可以的。
2023-06-02
你好 、 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-06-23
您好,因為是以前做錯了的話,是需要做以前分錄的紅字分錄。
2020-12-15
增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理? (1)國內購進貨物。企業(yè)在國內采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額:? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用? 貸:應付賬款/應付票據(jù)/銀行存款? 2、“銷項稅額”的賬務處理? (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額:? 借:應收賬款/應收票據(jù)/銀行存款? 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? 主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入? 同時結轉成本。? 借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品? 3.月度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅:? 借:應交稅費——未交增值稅? 貸:銀行存款?
2021-04-08
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