你好;? ?不對的;參考我的分錄:? ? 1、計提工資: 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保:(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4、上交杜保: 借:應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個人所得稅: 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 ?
老師,這個累計折舊的分錄是不是不對?正確的應該怎么寫呢?謝謝
老師,你好。請問一下應付賬款不付了,怎么做分錄調整呀?這這個應付款應該是以前做錯了
老師,本來正確的分錄是第一個,但是21年12月底會計做的分錄是下面這個,我現(xiàn)在要在22年調整正確的分錄應該怎么調?
請問老師,我家是小規(guī)模納稅人,這個銷項稅的分錄做得對不對?可以做正確的分錄給我嗎?
老師,這個分錄是不是做錯了,應該怎么做呀
老師,小規(guī)模納稅人人要做出口退免稅備案嗎
老師你好!給擔保公司支付的擔保費應怎么做賬務處理?
請問,9月工資,10月份發(fā),10月申報9月個稅,人員名單要填上嗎?申報金額為0?
老師,請問利潤表里面,只需要填本年累計數(shù)吧?前面的本期數(shù)不用填吧
易票365稅控盤打不開,怎么處理
老師,電子稅務局現(xiàn)在可以不用申報現(xiàn)金流量表么
請問小規(guī)模生物科技公司購入了一批實驗室設備開在一張發(fā)票上了,其中還有幾個金額只有500多的設備,請問這種怎么做賬呢?金額不到一千的設備計入什么科目呢
老師,你好!以下是我今年1月給這個公司工會開了發(fā)票。我現(xiàn)在需要再開一張,但電子稅務局跳出來的公司名稱沒有“工會”二字。這個應該怎么解決?
我是小規(guī)模企業(yè),付款了沒有收到發(fā)票,可以借:應付賬款-暫估,貸:銀行存款,下個來發(fā)票了,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款-暫估,可以嗎
老師,企業(yè)所得稅申報表中,職工薪酬,已計入成本費的這塊是按1-9月份計提的工資填寫嗎,這塊和個稅系統(tǒng)數(shù)額一致,然后實際支付按什么數(shù)據(jù)填,因為實際支付的是扣除職工個稅和職工社保部門后的數(shù)
我現(xiàn)在這個社保不對了,我要去前面找哪里不對。太難了
如果我計提社保跟工資一起做的話 借:管理費用-工資 生產成本-直接人工 管理費用-社保 生產成本-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 這樣做對不對?
你好;? ? ?是的;這樣就對的? ?
然后繳納社保 借:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 其他應收款-社保 貸:銀行存款
發(fā)工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 銀行存款
你好;? ?是的; 就這樣來做哈; 你發(fā)工資做了兩筆哈; 做一筆即可? ?
那請問老師,我的數(shù)字怎么不對呀。也不知道是哪里算錯了,請問老師用什么方法可以找出來
你好;? ? ? ? 數(shù)字不對; 你檢查每筆金額 ;是不是你輸入錯誤了??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?