(1)購入專利權 借:無形資產(chǎn)——專利權 200 000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 12 000 貸:銀行存款 212 000 (2)持有期間按月計提攤銷 月攤銷額 = 200000 /10 / 12 約等于1666.67 (元) 借:管理費用(或其他相關費用科目) 1 666.67 貸:累計攤銷 1 666.67 (3)轉讓使用權(第4年,轉讓期2年,按年收費50 000元不含稅) 每年收取使用費時: 借:銀行存款 53 000 貸:其他業(yè)務收入 50 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 3 000( 50000 * 6% ) 轉讓期間按月攤銷(攤銷額仍為1 666.67元/月): 借:其他業(yè)務成本 1 666.67 貸:累計攤銷 1 666.67 (4)轉讓所有權(第6年,收取價款120 000元不含稅) 累計攤銷額 = 1666.67 * 5 *12 = 100 000 (元) 賬面價值 = 200000 - 100000 = 100 000 (元) 借:銀行存款 127 200 累計攤銷 100 000 貸:無形資產(chǎn)——專利權 200 000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 7 200( 120000 *6% ) 資產(chǎn)處置損益 20 000( 120000 - 100000 ,收益部分)
老師能不能給我解釋一下第三大題
對不起老師,我在歷年真題2里面第二十三題,我還以為直接在哪個題的下面點問,老師就能看到呢,我看看能不能復制,因為題好長呢
那個老師幫我看看我這個題,下面是題目和我計算的過程能不能幫我計算一下第三問有點不會
老師您好,第一題第三小問和第三題第四小問考點不是一樣的么,我看答案答法都不一樣,懵了
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
老師(4)這一段我沒看懂呢可以詳細說說嗎