借庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款或者應(yīng)付賬款 做到今年。
請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專票,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
你好 我想問(wèn)一下 我們電子稅務(wù)局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒(méi)有認(rèn)證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應(yīng)該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因?yàn)閯偨邮?才發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況 怎么簡(jiǎn)單處理呢
23年11月份有一張電子專票在當(dāng)月已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣了,今年一月份無(wú)意看到23年12月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù),我和我的明細(xì)賬全年進(jìn)項(xiàng)稅額核對(duì)了一下,突然發(fā)現(xiàn)有差異,接著我查找核對(duì)發(fā)現(xiàn)是23年11月份漏做了一張電子專票材料費(fèi),您說(shuō)我應(yīng)該怎么處理?
老師好,我已經(jīng)把增值稅申報(bào)繳納了。但把一筆業(yè)務(wù)做賬了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有在系統(tǒng)上勾選,這導(dǎo)致賬上個(gè)系統(tǒng)的增值稅和附加稅對(duì)不上,這應(yīng)該怎么辦?
22年-23年,我們公司在一個(gè)線上平臺(tái)銷售商品,我們業(yè)務(wù)系統(tǒng)那時(shí)候的單不準(zhǔn)確,系統(tǒng)單可能有些漏錄了,或者錄錯(cuò)了,然后我們公司收入都提現(xiàn)到公戶了,當(dāng)時(shí)只錄了提現(xiàn)金額的憑證,沒(méi)有錄收入的憑證,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下是有分商品種類的,系統(tǒng)單不確定正確情況下,怎么入賬確認(rèn)收入,稅務(wù)上怎么申報(bào)
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么