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老師 我這筆分錄是正確的嗎 那我是小規(guī)模納稅人我做了一筆沖銷了暫估成本 那這個我需要交稅嗎

老師 我這筆分錄是正確的嗎 那我是小規(guī)模納稅人我做了一筆沖銷了暫估成本 那這個我需要交稅嗎
2023-05-05 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-05 14:59

同學(xué)你好 這個可以沖的

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:00

我就是想問 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:00

需要愛交稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:05

沒看到你這個圖片

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:07

老師 你應(yīng)該能看到啊 能去麻煩看到我的問題再回我嗎

老師 你應(yīng)該能看到啊 能去麻煩看到我的問題再回我嗎
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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:07

咱不能不浪費彼此的時間嗎 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:18

結(jié)轉(zhuǎn)損益就是把成本費用科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 然后本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:20

老師 你能看到我這個圖片吧 我就是想問 我這個分錄這么結(jié)轉(zhuǎn) 是會交稅的吧。 那我還需要重新暫估成本嗎

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:21

因為我們企業(yè)是分公司 成本都在總公司呢 所以導(dǎo)致我這個公司 先暫估成本

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:31

沖銷了暫估的成本那你還得做藍(lán)字的成本分錄呀 結(jié)轉(zhuǎn)損益也是正數(shù)的 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 貸費用科目等 這樣的

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:41

我是3月份做的暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 然后我4月份做到?jīng)_銷暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)的金額 貸:應(yīng)付賬款暫估 負(fù)的金額 然后到月末我自動結(jié)轉(zhuǎn) 就變成了本年利潤增加了 這樣我不得交企業(yè)所得稅嗎 我就想說 我是不是還得做一筆暫估成本

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:42

因為我是分公司 所以我們這個公司所有的成本都在總公司呢 所以我這兩個月都需要暫估下成本

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齊紅老師 解答 2023-05-05 15:50

那你正常暫估就可以了

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 15:57

那我就是先暫估成本 然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)唄 那我剛才和你說的分錄和思路是正確的吧 還有一個問題 就是 我是小規(guī)模納稅人這個月有一筆銷項稅 那我這個月可以做 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎 老師麻煩你詳細(xì)讀我的問題 再回我 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:07

暫估之后正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以 不用寫負(fù)數(shù)的 你收到發(fā)票之后沖減暫估的然后再按照發(fā)票做賬這樣 小規(guī)模就是叫增值稅不叫銷項稅 減免了的可以 接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 16:15

那我之前小規(guī)模做的一筆分錄是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅 這樣就不對唄 就只能是 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:23

同學(xué)你好 對的 只能是 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 16:29

那我不是季度報稅嗎 我這個月也可以做 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:36

嗯 這個按月來做就可以 季度申報不用交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 16:42

那老師 只要月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在貸方 我就要交企業(yè)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:48

不是的 本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以 有利潤要交所得稅

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快賬用戶5898 追問 2023-05-05 16:52

可是我這個是系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)的,它的選項里沒有未分配利潤啊

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齊紅老師 解答 2023-05-05 16:57

同學(xué)你好 有的 這個要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 本年利潤沒有余額才對

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2023-05-05
同學(xué),你好 合并一起沖
2022-10-06
你好。借應(yīng)付賬款貸未分配利潤,借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2023-04-21
你好 如果金額是一樣的 那么直接附在之前憑證后面即可 金額不一樣需要調(diào)整!?
2021-07-14
同學(xué)您好,那就是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
2024-01-09
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