同學你好 這個可以沖的
老師您好,年末暫估的成本,利潤是虧損,預繳時不用交稅,現(xiàn)在要匯算清繳了,確定交稅,不回來發(fā)票了,那我需要反結賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
老師好,供應商上月暫估入庫11筆,這月到貨了,我這里要對應每筆分錄一筆沖嗎?還是可以統(tǒng)個總數(shù)一筆沖了,再做正確的分錄了?
老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用,這個會計分錄要怎么做呢?
老師 我這筆分錄是正確的嗎 那我是小規(guī)模納稅人我做了一筆沖銷了暫估成本 那這個我需要交稅嗎
老師您好,我們是小規(guī)模,22年有一筆暫估成本忘記紅沖了,分錄是借暫估成本 貸應付賬款,然后到了23年,賬上一直掛著那筆應付,23年又沒發(fā)生主營業(yè)務成本,怎么我要怎么調(diào)整這筆賬???
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報退稅的報關單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務局或電子口岸,怎么查詢哪些報關單已經(jīng)申請過退稅,哪些報關單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報經(jīng)營所得時不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報送并沒有報送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風險么
我就是想問 我月末結轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎
需要愛交稅嗎
沒看到你這個圖片
老師 你應該能看到啊 能去麻煩看到我的問題再回我嗎
咱不能不浪費彼此的時間嗎 謝謝
結轉(zhuǎn)損益就是把成本費用科目結轉(zhuǎn)到本年利潤 然后本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
老師 你能看到我這個圖片吧 我就是想問 我這個分錄這么結轉(zhuǎn) 是會交稅的吧。 那我還需要重新暫估成本嗎
因為我們企業(yè)是分公司 成本都在總公司呢 所以導致我這個公司 先暫估成本
沖銷了暫估的成本那你還得做藍字的成本分錄呀 結轉(zhuǎn)損益也是正數(shù)的 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本 貸費用科目等 這樣的
我是3月份做的暫估成本 借主營業(yè)務成本 貸:應付賬款暫估 然后我4月份做到?jīng)_銷暫估成本 借:主營業(yè)務成本 負的金額 貸:應付賬款暫估 負的金額 然后到月末我自動結轉(zhuǎn) 就變成了本年利潤增加了 這樣我不得交企業(yè)所得稅嗎 我就想說 我是不是還得做一筆暫估成本
因為我是分公司 所以我們這個公司所有的成本都在總公司呢 所以我這兩個月都需要暫估下成本
那你正常暫估就可以了
那我就是先暫估成本 然后再重新結轉(zhuǎn)唄 那我剛才和你說的分錄和思路是正確的吧 還有一個問題 就是 我是小規(guī)模納稅人這個月有一筆銷項稅 那我這個月可以做 借應交稅費 應交增值稅 貸 營業(yè)外收入嗎 老師麻煩你詳細讀我的問題 再回我 謝謝老師
暫估之后正常結轉(zhuǎn)損益就可以 不用寫負數(shù)的 你收到發(fā)票之后沖減暫估的然后再按照發(fā)票做賬這樣 小規(guī)模就是叫增值稅不叫銷項稅 減免了的可以 接應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
那我之前小規(guī)模做的一筆分錄是 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅 銷項稅 這樣就不對唄 就只能是 應交稅費 應交增值稅嗎
同學你好 對的 只能是 應交稅費 應交增值稅
那我不是季度報稅嗎 我這個月也可以做 應交稅費 應交增值稅的分錄嗎
嗯 這個按月來做就可以 季度申報不用交就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
那老師 只要月末結轉(zhuǎn)本年利潤在貸方 我就要交企業(yè)所得稅嗎
不是的 本年利潤要結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以 有利潤要交所得稅
可是我這個是系統(tǒng)可以自動結轉(zhuǎn)的,它的選項里沒有未分配利潤啊
同學你好 有的 這個要結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤 本年利潤沒有余額才對