同學(xué)你好, 買賣合同的話, 收入 采購(gòu)數(shù)據(jù) 費(fèi)用項(xiàng)下,辦公費(fèi)用 加 物料消耗 固定資產(chǎn) 基本是這些項(xiàng)目
老師,印花稅申報(bào),取數(shù)增值稅中的銷售額和采購(gòu)金額,和賬務(wù)軟件中的不一致對(duì)嗎?上月有進(jìn)項(xiàng)未抵扣轉(zhuǎn)出,
老師,我想問(wèn)一下,匯算清繳時(shí)報(bào)的收入,增值稅收入跟年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)對(duì)不上這個(gè)咋處理
問(wèn)一下提供建筑服務(wù)*勾機(jī)的收入開(kāi)了專票和普票,需要交印花稅嗎?申報(bào)系統(tǒng)里邊采集的印花稅會(huì)不會(huì)帶出數(shù)據(jù)來(lái)
出售固定資產(chǎn),要找其他收入還是營(yíng)業(yè)外收入嗎?軟件做賬的金額跟增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)不上
老師,請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)賣買合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)1采購(gòu)合同取數(shù)(是取采購(gòu)匯總的含稅金額還是不含稅金);2.銷售額是取營(yíng)業(yè)收入
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我新入職一家公司,前任已離職沒(méi)有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒(méi)有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開(kāi)了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么