對(duì),10月份做這個(gè)處理就可以
老師:我上次問的問題可能不太準(zhǔn)確。8月發(fā)生業(yè)務(wù) 如下,8月按原價(jià)退貨給供應(yīng)商1000元、按75%折扣750元賣給供應(yīng)商(1000元7月已計(jì)提了庫存商品1000元,和應(yīng)付賬款1000元);8月供應(yīng)商對(duì)單中3000元貨款,并在對(duì)賬單中減去750元折扣貨款,8月對(duì)賬單中應(yīng)付貨款2250元。請(qǐng)問分錄:計(jì)提:借庫存商品3000,貸:應(yīng)付賬款3000 9月付款:借:應(yīng)付賬款3000 銷售費(fèi)用250 貸:銀行存款2250 主營業(yè)務(wù)成本750 庫存商品250?這樣做是否正常??
我們公司的公積金本來是自動(dòng)扣款的,結(jié)果9月份銀行卡上因?yàn)殄X不夠,公積金沒有扣款,那我現(xiàn)在做9月份賬,我工資表上還是跟以前一樣,把員工那部分公積金扣了,就是個(gè)稅申報(bào)表和工資表一致,可以嗎? 等到10月份扣公積金的時(shí)候,我就把這筆扣的9月份的公積金做在10月份的賬上,可以嗎?
老師我們7月給供貨商掛賬應(yīng)付1萬元,但供貨商8月份實(shí)際開發(fā)票時(shí)對(duì)幾樣商品做了折扣處理,開具的發(fā)票金額是9500元,這種怎么做賬務(wù)處理
我們9月份采購了一批原材料,價(jià)稅合計(jì)8000元,發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質(zhì)量問題,經(jīng)過溝通商量,供應(yīng)商同意在9月份貨款中因?yàn)橘|(zhì)量問題扣除500元,實(shí)際付給供應(yīng)商750元,這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師:我們上個(gè)月將供應(yīng)商的一張專票已經(jīng)抵扣,稅金也已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在供應(yīng)商說這張發(fā)票開錯(cuò)了,要退回,我們?cè)趺刺幚??賬務(wù)如何處理?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
摘要:折扣沖減成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-541.92 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款-xx供應(yīng)商-541.92?這個(gè)金額是用(6774-6232.08=541.92)這樣做嗎?