同學(xué)你好 這個(gè)不會(huì)的 調(diào)增就可以
我去年年末完暫估一筆虛的成本59萬,但是要票只要回來24萬,剩下匯算清繳調(diào)增30多萬,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)什么問題?
老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬 現(xiàn)在23年2月 當(dāng)然暫估的50萬成本票來不了 只能來20萬的票 剩下的30萬匯算清繳的時(shí)候繳稅 我想問下 現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理 要反結(jié)帳到12月份憑證重新做嘛?
老師現(xiàn)做年度匯算清繳調(diào)增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請(qǐng)問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務(wù)處理?
老師,去年暫估虛增了成本,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增了30萬,不是應(yīng)該七千多的稅嗎?這上面沒太看懂,減免所得稅額是怎么來的?最后算出來的需要補(bǔ)繳的怎么是3萬多了?
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報(bào)去年的匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因?yàn)槭翘撛龅模俏疫@筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
我調(diào)增40萬不會(huì)引起稽查嗎
這個(gè)沒事 繳納所得稅就可以