你好 實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎 當(dāng)時(shí)怎么做的
請(qǐng)問老師,上年度估了300萬的成本費(fèi)用,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估,截止四月開來250的票紅沖了 250萬,另50萬不會(huì)來票,50萬在匯算清繳時(shí)調(diào)增繳納所得稅,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,21年暫估成本費(fèi)1萬到,22年報(bào)21年匯算清繳的時(shí)候由于成本票提供不了。報(bào)匯算清繳的時(shí)候直接調(diào)增了1萬也補(bǔ)交了所得稅,現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
老師現(xiàn)做年度匯算清繳調(diào)增了72萬,22年暫估72萬成本開不了票了,老板同意繳稅,請(qǐng)問那筆暫估的分錄我要紅沖么?或者是需要做什么賬務(wù)處理?
老師 我想問關(guān)于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進(jìn)來了。是不是在做匯算清繳時(shí)要納稅調(diào)增這10萬,然后在稅務(wù)做了調(diào)增,賬務(wù)上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請(qǐng)問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
當(dāng)時(shí)季度為了少交增值稅暫估的,實(shí)際是開不了成本票的
你好,需要紅沖 分錄是怎么做
我上傳了當(dāng)時(shí)做的分錄,現(xiàn)在調(diào)增了,這個(gè)月是不是就要紅沖掉
對(duì)的,是的,需要紅沖。沒有看到你的賬務(wù)處理,沒法給你做的。
如圖,當(dāng)時(shí)記錄的
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤
不可以直接科目對(duì)沖么?是不是因?yàn)榭缒炅怂砸咭郧澳甓葥p益調(diào)整
對(duì)的 是這么理解的