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老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結轉成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應付賬款的掛帳應該怎么進行賬務處理呢

2023-05-18 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-18 12:43

同學,你好 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8662 追問 2023-05-18 12:50

完了再把以前年度損益調整轉到未分配利潤唄

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:51

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶8662 追問 2023-05-18 12:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-18 12:53

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝

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同學,你好 借:應付賬款 貸:以前年度損益調整
2023-05-18
實際業(yè)務的不需要調整。
2021-01-16
可以的 可以這么做的
2023-10-12
同學你好 沒有發(fā)票的都要調增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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