你好,用實(shí)際利潤乘以22.5%,這個(gè)就是減免的稅款。
老師您好,12月年末結(jié)賬時(shí)暫估了一部分成本,第二年所得稅匯算清繳之前,暫估的發(fā)票回來了,所得稅匯算清繳不需要調(diào)增是嗎,回來的發(fā)票怎么做賬謝謝
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬,那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當(dāng)于虧損了25萬了,不去更正匯繳報(bào)表,可以嗎?
老師,去年暫估虛增了成本,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)增了30萬,不是應(yīng)該七千多的稅嗎?這上面沒太看懂,減免所得稅額是怎么來的?最后算出來的需要補(bǔ)繳的怎么是3萬多了?
這個(gè)22年年末我應(yīng)該從這填寫減免的,當(dāng)時(shí)忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時(shí)候,我交了5000多所得稅,現(xiàn)在哈,應(yīng)該減免495w因?yàn)橹奥┨?,(去年利潤總額是380多萬。調(diào)減的話需要退稅)但是也有調(diào)增的她們查賬,現(xiàn)在讓我先調(diào)減完她們再弄、我之前漏減免了。我現(xiàn)在在所得稅匯算清繳表中的哪里調(diào)減這495萬呢
老師你好,企業(yè)去年賬里預(yù)支了8萬元成本,但是今年匯算清繳之前只取得了5萬元的成本發(fā)票,然后沒取得的3萬元在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減成本并交了企業(yè)所得。一般來說匯算清繳應(yīng)該是調(diào)表不調(diào)賬,請問像這種匯算清繳調(diào)減成本的情況需要調(diào)賬嘛?
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
老師,所得稅是按25%收取嗎?不是2.5%嗎
你好,你不是問減免的嗎?我上面寫的是減免的,正常的稅率是25% 優(yōu)惠的稅率2.5% 減免的不就是25%減去2.5%。
謝謝老師,剛剛按上面的算了幾遍怎么都對(duì)不上,重新退出刷新了一遍跟計(jì)算的數(shù)字才對(duì)上
不用客氣,工作愉快。