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老師 22年12月底 企業(yè)暫估了50萬 現(xiàn)在23年2月 當然暫估的50萬成本票來不了 只能來20萬的票 剩下的30萬匯算清繳的時候繳稅 我想問下 現(xiàn)在賬務要怎么處理 要反結(jié)帳到12月份憑證重新做嘛?

2023-03-15 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-15 15:29

你好 沖來票的 再按發(fā)票入賬?

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快賬用戶1389 追問 2023-03-15 15:34

來的票入賬是反結(jié)帳入到去年12月份 還是正常的入

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:51

我上面回復是在今年回來發(fā)票時做。

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快賬用戶1389 追問 2023-03-15 15:57

沒聽明白

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齊紅老師 解答 2023-03-15 15:59

你具體哪里不明白,具體追問我已。你具體哪里不明白,具體追問我已經(jīng)說的是白話文了。

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你好 沖來票的 再按發(fā)票入賬?
2023-03-15
?你在納稅調(diào)整明細表里面扣除類其他填這個4萬。
2023-05-25
可以的,這個不用 ,。你這個到發(fā)票就不需要調(diào)整, 國家稅務總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號 ? 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題   企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
2021-01-22
您好,同學,能在所得稅匯算前抵扣,只是去年發(fā)生的業(yè)務今年收到發(fā)票。 賬務處理上沖暫估。
2023-03-17
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤50萬
2022-05-06
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