也就是你沒(méi)有計(jì)提,但是你繳納了,是這個(gè)意思嗎?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
老師好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在做2021年1月份帳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有計(jì)提2020年第4季度的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄
在2021年最后一個(gè)季度做賬時(shí)沒(méi)有做企業(yè)所得稅預(yù)繳的分錄,要如何解決呢
老師好!企業(yè)所得稅2022年有盈利6萬(wàn)元(2021年企業(yè)虧損10萬(wàn)元),每季度預(yù)繳所得稅怎么申報(bào)?要先繳稅嗎?彌補(bǔ)虧損相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如何做?
我現(xiàn)在的問(wèn)題是 ,我23年前2個(gè)季度 企業(yè)所得稅有預(yù)繳。9千多,到最后一個(gè)季度的時(shí)候虧本了。然后最后一個(gè)季度的預(yù)繳是 0 我現(xiàn)在申請(qǐng)年報(bào)的時(shí)候顯示所得稅負(fù)數(shù)。
老師你好,企業(yè)所得稅第一季度時(shí)預(yù)交了稅款,后面季度發(fā)生虧損,如果不想退稅是不是要在最后一個(gè)季度要調(diào)整過(guò)來(lái),還是到企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在做調(diào)整呢
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開(kāi)票,那10月開(kāi)出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開(kāi)票,那開(kāi)出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒(méi)滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
具體的會(huì)計(jì)分錄是
你好 上面寫了分錄啦。