你好,都可以的,哪個都行
17年度的企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在需要更正申報,原因是第一季度預(yù)交了97.22的所得稅,2、3、4季度的所得稅是虧損,18年度19年度的也是虧損?,F(xiàn)在我想變更申報不需要把我預(yù)交的97.22的稅款退稅,請問我該怎么調(diào)整報表呢?下面是17年度匯算清繳時的主表數(shù)據(jù)
老師您好!企業(yè)所得稅如果第一季度盈利了,也預(yù)交了,到匯算清繳的時候整體是虧損的,要申請退稅嗎?
老師,我這個季度的企業(yè)所得稅是有利潤的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調(diào)的
老師,小規(guī)模個人企業(yè)4季度盈利后彌補去年虧損夠交企業(yè)所得稅對不對,如果一季度盈利,一季度交稅時彌補虧損不?現(xiàn)在4季度彌補虧損狗不用納稅,納稅調(diào)增后也虧損企業(yè)所得稅匯算清繳時是不是也不用交企業(yè)所得稅,謝謝老師
老師你好,企業(yè)所得稅第一季度時預(yù)交了稅款,后面季度發(fā)生虧損,如果不想退稅是不是要在最后一個季度要調(diào)整過來,還是到企業(yè)所得稅匯算清繳時在做調(diào)整呢
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
那個比較更合適一點呢
之前賬上有應(yīng)付沒有付的錢,可以調(diào)整營業(yè)外收入吧,這樣就不用退稅了
你有需要納稅調(diào)增的嗎?如果有的話,只能會算青椒 可以
我們是做京東電商行業(yè)的,因為1季度的時候營業(yè)額還可以,后面因為店鋪出問題了就沒怎么有營業(yè)額了,偶爾有一些散單,去掉工資折舊什么的基本都是虧損的狀態(tài),虧損的不多就幾萬元,當(dāng)時在1季度的時候預(yù)繳了稅款,現(xiàn)在不想退稅,想做調(diào)整
您的意思是這種情況4季度正常申報,到匯算清繳時在做調(diào)整是嗎
匯算清繳調(diào)增就可以
就用以前年度的應(yīng)付賬款未付的去做營業(yè)外收入調(diào)整可以嗎
可以的,你現(xiàn)在就可以做。
在4季度申報企業(yè)所得稅的時候就做賬調(diào)整可以是吧
是的對的是的對的。
實際賬上有好幾筆應(yīng)付賬款未付的,我是按照虧損的金額去做調(diào)整呢,還是都做調(diào)整,這個營業(yè)外收入占比大概是多少
這個沒有比例限制。
這個都是以前年度未付的應(yīng)付賬款,什么原因我也不太清楚可以調(diào)整吧
因為公司后期沒有業(yè)務(wù)就準(zhǔn)備做注銷了
你好是的 可以調(diào)整的
這個后期注銷是不是都要補交稅款的
不需要 第四季度已申報了
我的意思是還有沒做調(diào)整的部分是不是注銷時都要補交稅款
如果注銷時賬上其他應(yīng)收款有余額是不是也不行
沒調(diào)整的,你不需要支付的,后不支付,需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,需要交所得稅。