您好,如果是專票是可以正常抵扣的
老師,問下,外貿(mào)企業(yè)開過來的出口單 的運(yùn)輸發(fā)票專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理??需要認(rèn)證抵扣嗎??還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
有出口業(yè)務(wù)的公司,增值稅申報(bào)和一般企業(yè)一樣嗎,去進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)票抵扣銷項(xiàng)稅
老師,我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)差旅費(fèi)開的專票進(jìn)項(xiàng)稅是和一般企業(yè)一樣正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是*?jiǎng)趧?wù)*數(shù)碼印花,這個(gè)退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬???
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)都齊了,這個(gè)月有個(gè)這個(gè) 給客戶做數(shù)碼打樣的費(fèi)用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費(fèi) 確認(rèn)顏色款式的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)項(xiàng)稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作?。?/p>
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
老師,外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)這兩張發(fā)票分別掛什么科目呀
我認(rèn)為是計(jì)入銷售費(fèi)用的
銷售費(fèi)用下掛哪個(gè)明細(xì)科目呀
掛在運(yùn)輸費(fèi)這個(gè)科目的