你好,那你看下對應(yīng)的銷售是不是免稅的,如果是免費(fèi)的話不可以的。
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,我這家是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),這個月報11月的稅,11月有進(jìn)項(xiàng)票過來,我問了老板都是用來出口的,11月出口了但是忘了開票出去,我這個月報11月的稅時是不是先把進(jìn)項(xiàng)票退稅勾選,然后按照普通企業(yè)的方式正常申報增值稅呀?
老師您好,我是外貿(mào)出口企業(yè),有張退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅科那說開的不對,讓把發(fā)票退回從新開,這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,后來退稅科又把錯誤發(fā)票的退稅流程審批通過了,這種情況怎么辦?還有這張發(fā)票我已經(jīng)勾選退稅認(rèn)證了,報稅的時候如何申報
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)都齊了,這個月有個這個 給客戶做數(shù)碼打樣的費(fèi)用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費(fèi) 確認(rèn)顏色款式的,這個進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)項(xiàng)稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作???
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計(jì)錄
外來人員來公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
銷售票都是根據(jù)報關(guān)單來開的,是免稅的,和報關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票13個點(diǎn)的也有的齊了,那是不是代表這張進(jìn)項(xiàng)稅退不了稅呀
你開出去的是勞務(wù)嗎?如果是的話,你不能退稅,只能免稅,你對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就沒法抵扣。
我進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),紡織業(yè),買的貨賣出去的也是貨,相對應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)大類是紡織產(chǎn)品,這個月多個這張專票
那你們現(xiàn)在還能免稅嗎?只要免稅就不允許抵扣?
不明白,我們開的銷項(xiàng)票一直是免稅,所以這個進(jìn)項(xiàng)稅是和普通企業(yè)正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是退稅勾選確認(rèn)還是什么都不勾選
在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。
加稅合計(jì)做賬就可以的。
好的,會計(jì)分錄怎么做呀
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
好的,還有就是服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票,這個進(jìn)項(xiàng)稅怎么操作呀?是和普通企業(yè)正常抵扣勾選,還是選擇不抵扣勾選啊?
這個服務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的?
代賬服務(wù)費(fèi)
借管理費(fèi)用咨詢服務(wù),應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款,如果你們單位有內(nèi)銷的,內(nèi)銷和外銷分不出來的,計(jì)算抵扣。
我們公司暫時都是出口, 就是說這張代賬服務(wù)費(fèi)是和普通企業(yè)正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是吧?
沒內(nèi)銷抵扣不了的