這個出口免稅話,這個對應(yīng)運輸這個需要認證抵扣做進項稅額轉(zhuǎn)出,不得抵扣
老師,問下,外貿(mào)企業(yè)開過來的出口單 的運輸發(fā)票專用發(fā)票的進項稅額要怎么處理??需要認證抵扣嗎??還是進項稅額轉(zhuǎn)出
老師您好,7月開的專用發(fā)票,認證的進項稅比較多,不用交增值稅,多出來的進項稅額,要怎么處理?下個月還要抵扣的,不用單獨處理嗎?
老師我是外貿(mào)公司,出口一批貨物,進項發(fā)票先做的認證抵扣,后來出口退稅,我做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?分錄怎么做
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進項轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認真進項嗎
全出口外貿(mào)公司,無進口業(yè)務(wù),1問:進項稅如果不能全部出問口退稅,是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅報表怎么填?2問:國內(nèi)運輸專票不能抵扣?是先認證在轉(zhuǎn)出處理嗎?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎