生產(chǎn)型出口的正常勾選抵扣
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運走了批貨,因為這個貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出,但是因為當(dāng)時報關(guān)時考慮關(guān)稅 的問題,所以報關(guān)金額比進(jìn)價還低,而且當(dāng)時進(jìn)來的貨不是按實際的貨開的票,是按均價開的一項名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個平價單價,只要總價對得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個進(jìn)項金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項專票開的是*勞務(wù)*數(shù)碼印花,這個退不了稅進(jìn)項稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項我應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)銷項都齊了,這個月有個這個 給客戶做數(shù)碼打樣的費用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費 確認(rèn)顏色款式的,這個進(jìn)項專票進(jìn)項稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作???
老師,我這家是外貿(mào)紡織出口企業(yè)目前都是出口業(yè)務(wù),這張進(jìn)項專票用途是:給客戶做數(shù)碼打樣的費用,這個稅額是不能抵扣的是嗎?還有會計分錄怎么做呀?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進(jìn)項發(fā)票回來,進(jìn)項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
老師,請問啟用財務(wù)軟件,供應(yīng)商4月底的應(yīng)付款是15000,做為期初數(shù)據(jù)設(shè)置賬套,數(shù)據(jù)填成13000,請指點做支付單和日記賬時怎樣處理呢
現(xiàn)金流量表如何區(qū)分 有沒有用過U8+系統(tǒng) 是假設(shè) 質(zhì)保進(jìn)退還 先做一筆: 借在建工程1000 貸其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 歸還:借其他應(yīng)付款-質(zhì)保金1000 戴貸銀行存款1000 那影響現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是付的銀行存款進(jìn)入 計入構(gòu)建 固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付現(xiàn)金
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費用發(fā)票也都是差旅費,服務(wù)費,工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
外貿(mào)的呢
這個選擇退稅勾選就可以了
這個可以退稅嗎?
生產(chǎn)型的要退稅只能自己生產(chǎn)的才可以
我外貿(mào)的選擇了退稅勾選不就代表這筆要退稅嗎
不是,還可以做出口免稅