你好同學! 退貨發(fā)票(即紅字發(fā)票)必須單獨開具,不能與正常采購的發(fā)票合并處理??。對于退貨單價與原始采購單價不一致的情況,需要按照實際結(jié)算的金額開具紅字發(fā)票

老師,請問一下我方為購貨方,現(xiàn)在有退貨情況,需要開具紅字發(fā)票,但是退貨對方不會按照原合同價格退我方,這個產(chǎn)生的費用,發(fā)票上體現(xiàn)不呢,這個紅字發(fā)票怎樣開具?
老師,你好。請問一下如果購買方要部分退貨回來,但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣,所以購買方為了省力想要直接按照原價將未銷售的貨退回并開具藍字發(fā)票給我們銷售方,意思是相當于將貨賣回給我們可以嗎?
老師,請問一下如果銷售方退貨,那我開具的銷售發(fā)票比如有好幾個品種,是不是最好讓對方認證抵扣,這樣我就直接沖發(fā)票上面退貨的某一個品種,如果對方?jīng)]認證我們應該需要沖紅再重新開發(fā)票上面沒退貨的品種是吧
銷售方開發(fā)票給我們的時候女上衣是按平均單價開票,發(fā)票我們已認證,幾個月后產(chǎn)生部分商品退貨,我做紅字申請單,找到對應的藍字發(fā)票開的時候,只有數(shù)量能改,單價是原來開票的平均單價,跟我實際退貨的單價就不一樣,開出來的紅字信息金額跟退貨金額也不一樣,這樣怎么辦?
請問老師,我們購進的電機,有質(zhì)量問題,需要退貨,無法找到具體對應的發(fā)票,我能給對方開銷售發(fā)票,把要退的給開回去,按照當初的進價
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,您看一下對方跟我說的,我讓他按照我說的那樣分開來開,他說開不了
對方跟我說是退貨發(fā)票,只能填寫數(shù)量
你好同學! 此處他們應該用了自研的一些軟件,并對單價進行了調(diào)整限制。如果是正常的電子稅務局,是可以更改單價的 如果此處他們真的不可以 改單價,同學可以要求其更改數(shù)量,使得最后的金額和預計的金額相近,可能無法到達完全的精準了