您好,調(diào)整費(fèi)用,借費(fèi)用(紅字)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅)
一張住宿費(fèi)專票已勾選放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)發(fā)票被做費(fèi)用報(bào)銷了,該如何處理
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票外,其他的運(yùn)費(fèi)發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價(jià)稅合計(jì)作為費(fèi)用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
收到員工出差的專用發(fā)票住宿費(fèi),已勾選抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有問題 ,已開紅字信息表,收到紅字專票發(fā)票如何做賬務(wù)處理?(進(jìn)項(xiàng)稅為15元)
已經(jīng)報(bào)銷的電子專用發(fā)票在勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)被對方公司偷偷沖紅了,這種情況下賬務(wù)要如何處理?(已經(jīng)跨月了)
老師,我有一張外地住宿發(fā)票是專票的沒報(bào)銷,現(xiàn)在我要勾選,但是2023年7月的發(fā)票,我現(xiàn)在報(bào)銷做在2024當(dāng)費(fèi)用可以不?,如果不可以,我要如何做分錄?因?yàn)橛?000多元的稅可抵扣?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
放棄 抵扣,怎么做
您好,那您直接納稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。不需要調(diào)整分錄
現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅下,還沒抵扣
您好,那您當(dāng)初住宿費(fèi)發(fā)票是如何入賬的?