借:差旅費(fèi) 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
進(jìn)項(xiàng)專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對(duì)方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務(wù)處理?
老師,公司收到的專票,在前幾個(gè)月已做了認(rèn)證抵扣處理。但最近發(fā)現(xiàn)專票的發(fā)票專用章蓋錯(cuò)了,上個(gè)月做了紅字信息表,現(xiàn)在還沒有收到對(duì)方企業(yè)重開的專票,這個(gè)月我得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎,還是等收到對(duì)方的紅字專票再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理?
老師:我們公司收到了增值稅專用發(fā)票有問題,已經(jīng)申報(bào)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我們公司填開了紅字發(fā)票信息表,我可以直接憑紅字發(fā)票信息表進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題:我公司購買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
收到員工出差的專用發(fā)票住宿費(fèi),已勾選抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有問題 ,已開紅字信息表,收到紅字專票發(fā)票如何做賬務(wù)處理?(進(jìn)項(xiàng)稅為15元)
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
紅字做:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出15 收到的藍(lán)字:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15 借:管理費(fèi)用-15 這樣對(duì)嗎
可以的,做平就是了哈