您好,需要你們代扣代繳個(gè)稅的。但是由于勞務(wù)只有460 沒(méi)到800 不用繳納個(gè)稅。需要把這個(gè)人的信息錄入到你們的系統(tǒng)里
我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來(lái)腦溢血已故了,財(cái)務(wù)一大堆事,領(lǐng)導(dǎo)還在招聘,暫時(shí)也沒(méi)合適的人選,就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問(wèn)題,對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅發(fā)票,然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理,他現(xiàn)在不在那家單位干了,也就是說(shuō)那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金,金額有點(diǎn)大,我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額!我們2016年的更正申報(bào),需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增,那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬(wàn)二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬(wàn)二的電費(fèi)給他扣回來(lái)就說(shuō)這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過(guò)來(lái)。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱(chēng)交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來(lái)也抵扣過(guò)了,所以說(shuō)這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會(huì)計(jì)給我說(shuō)的是把那個(gè)一萬(wàn)二就說(shuō)以現(xiàn)金的形式收回來(lái),讓他以個(gè)人的名義交回來(lái),我們給他開(kāi)一張收據(jù),完了之后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣子做對(duì)不對(duì)???
老師,我們單位收到一張稅務(wù)代開(kāi)的普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)是自來(lái)水主管道維修,備注里寫(xiě)著按次未達(dá)起征點(diǎn),免稅,個(gè)人所得稅依法由支付方代扣代繳。這個(gè)意思就是我需要把他的個(gè)稅先扣下,然后把這個(gè)人的信息錄到我們單位個(gè)稅系統(tǒng)里,是這樣操作嗎?我想問(wèn)一下老師,這個(gè)扣下的金額怎么算呢?
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票及繳稅問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開(kāi)7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫(xiě)明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫(xiě)12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷(xiāo)售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷(xiāo)售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣(mài)給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開(kāi)具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢(qián),我還需要給你返什么錢(qián)么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢(qián),有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒(méi)有還,也沒(méi)有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開(kāi)戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?
老師,那我不需要把個(gè)稅的錢(qián)扣下嗎?因?yàn)樗@次在我們單位干的活沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),我們需要考慮他在其他單位干活的收入加上在我們單位這次干活的收入可能就達(dá)到起征點(diǎn)了,需要考慮這個(gè)嗎?
不用考慮別的單位的,只考慮你們單位的就行
好的,老師。那就是說(shuō)我要按照460的金額付款就可以,不需要扣下這個(gè)人的稅錢(qián),那這個(gè)免稅的意思是什么稅都不用交嗎?
免稅應(yīng)該是沒(méi)到增值稅起征點(diǎn)所以免的增值稅
那之前我們也收到過(guò)代開(kāi)的發(fā)票,但是那些都是有完稅證明的,這個(gè)為什么沒(méi)有完稅證明呢?
沒(méi)有繳稅? 沒(méi)有完稅證明吧